Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
07.11.2018 plyn 11/2018
7254237810
829.00 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá SPP, a.s. 01.11.2018 05.11.2018
07.11.2018 publikácia ZUŠ - nov. 18
21824803
41.45 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 31.10.2018 05.11.2018
07.11.2018 poistenie žiakov
1111654
728.00 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Union poisťovňa, a.s. 18.10.2018 06.11.2018
07.11.2018 skúšky plynových zariadení
18245
129.94 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Rastislav Púčik-MONTEX 05.11.2018 06.11.2018
07.11.2018 materiál na údržbu vo VR
2018088
30.91 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Eurotrend Špak s.r.o. 25.10.2018 06.11.2018
07.11.2018 telefóny, internet.služby 10/2018
8219928961
67.74 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Slovak Telekom, a.s. 01.11.2018 06.11.2018
07.11.2018 tlačivá ŠEVT
1182210158
51.30 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá ŠEVT, a.s. 29.10.2018 06.11.2018
07.11.2018 strava 10/2018
302018
54.18 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Základná škola 05.11.2018 06.11.2018
07.11.2018 strava 10/2018-prísp.
322018
1.68 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Základná škola 05.11.2018 06.11.2018
07.11.2018 príspevok na stravu zo SF 10/2018
312018
8.40 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Základná škola 05.11.2018 06.11.2018
07.11.2018 Kuka nádoby TDO
20180169
136.78 € s DPH Obec Olšavica Železiarstvo Širila SNV 27.09.2018
07.11.2018 Pletivo ohrady cintorin
20180173
627.98 € s DPH Obec Olšavica Železiarstvo Širila SNV 27.09.2018
07.11.2018 Mobil
2464422924
37.96 € s DPH Obec Olšavica Orange 01.10.2018
07.11.2018 Portal obci
10180275
37.88 € s DPH Obec Olšavica Peter Jurik - Lisa 03.10.2018
07.11.2018 Telefón 9/18
8218004925
14.00 € s DPH Obec Olšavica Slovak Telekom 05.10.2018
Zobrazených 133981 - 133995 z celkových 271755.
1 2 8929 8930 8931 8933 8935 8936 8937 18116 18117