Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
10.07.2019 Vodné
519138350
23.51 € s DPH Obec Batizovce PVPS a.s. 24.06.2019 01.07.2019
10.07.2019 Vodné
519138341
18.29 € s DPH Obec Batizovce PVPS a.s. 24.06.2019 01.07.2019
10.07.2019 katal. listy žiakov
1192206561
146.16 € s DPH Základná umelecká škola ŠEVT a.s. 03.07.2019 10.07.2019
09.07.2019 Vývoz odpadu
20190533
826.80 € s DPH Obec Výborná Finekol, s.r.o. 01.07.2019 09.07.2019
09.07.2019 Revízia elektriny
1/7/2019
363.79 € s DPH Obec Výborná BPH Elektro, s.r.o. 05.07.2019 09.07.2019
09.07.2019 Telekomunikačné služby
8236508575
77.14 € s DPH Obec Výborná Slovak Telekom, a.s. 01.07.2019 09.07.2019
09.07.2019 nákup stravných lístkov
126/2019
1623.94 € s DPH Obec Mengusovce Tiicket service s.r.o 25.06.2019 26.06.2019
09.07.2019 školské obedy pre MŠ
137/2019
329.70 € s DPH Obec Mengusovce Ukaová Renáta 30.06.2019 08.07.2019
09.07.2019 Zemný plyn MŠ OU
136/2019
260.10 € s DPH Obec Mengusovce Innogy 01.07.2019 04.07.2019
09.07.2019 Funkcia BOZP
135/2019
135.00 € s DPH Obec Mengusovce Martin Majerčák 01.07.2019 04.07.2019
09.07.2019 Mengusovský občasník
134/2019
100.00 € s DPH Obec Mengusovce Podtatranský kuriér s.r.o 01.07.2019 03.07.2019
09.07.2019 El. energia VO
133/2019
99.00 € s DPH Obec Mengusovce MAGNA ENERGIA a.s. 26.06.2019 03.07.2019
09.07.2019 Dodávka el. energie OU, MŠ
139/2019
129.66 € s DPH Obec Mengusovce MAGNA ENERGIA a.s. 26.06.2019 03.07.2019
09.07.2019 kontrola bezpečnosti detského ihriska
132/2019
180.00 € s DPH Obec Mengusovce EKOTEC spol s.r.o. 25.06.2019 01.07.2019
09.07.2019 autobusová preprava výlet MŠ
131/2019
200.00 € s DPH Obec Mengusovce Dušan Gilden SOGI 24.06.2019 01.07.2019
Zobrazených 119326 - 119340 z celkových 271891.
1 2 7952 7953 7954 7956 7958 7959 7960 18126 18127