Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
16.05.2019 uloženie TKO
77/019
524.59 € s DPH Obec Holumnica Mestský podnik Sp. Belá 11.03.2019
16.05.2019 oprava čerpadla ČOV
78/019
775.87 € s DPH Obec Holumnica VaK Servis Poprad 11.03.2019
16.05.2019 elektrina
79/019
77.83 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 11.03.2019
16.05.2019 náhradný diel
80/019
32.88 € s DPH Obec Holumnica DAMEDIS, Brno 08.03.2019
16.05.2019 telefon
81/019
12.24 € s DPH Obec Holumnica O2 Slovakia Bratislva 11.03.2019
16.05.2019 telefon
82/019
33.10 € s DPH Obec Holumnica Slovak Telekom Bratislava 11.03.2019
16.05.2019 oprava plyn. kotla
83/019
126.00 € s DPH Obec Holumnica Elektro-plyn Dučák, Ľubica 19.03.2019
16.05.2019 kontrola ihriska
84/019
180.00 € s DPH Obec Holumnica EKOTEC Bratislava 14.03.2019
16.05.2019 vývoz popolníc
85/019
359.83 € s DPH Obec Holumnica FINEKOL Mlynčeky 14.03.2019
16.05.2019 vývoz kontajnerov
86/019
108.28 € s DPH Obec Holumnica FINEKOL Mlynčeky 14.03.2019
16.05.2019 TA3 distribúcia
87/019
6.98 € s DPH Obec Holumnica IFC Media Bratislava 14.03.2019
16.05.2019 elektrina
88/019
259.62 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 13.03.2019
16.05.2019 elektrina
89/019
189.38 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 13.03.2019
16.05.2019 práce ČOV
90/019
200.00 € s DPH Obec Holumnica Tomáš Skurka, Holumnica 19.03.2019
16.05.2019 toner
91/019
45.48 € s DPH Obec Holumnica DAMEDIS, Brno 19.03.2019
Zobrazených 111511 - 111525 z celkových 260477.
1 2 7431 7432 7433 7435 7437 7438 7439 17365 17366