Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2019 | Poplatky TV a rozhlas 88000329444 |
224.16 € s DPH | Obec Olšavica | RTV Blava | 14.02.2019 | |
26.03.2019 | EL. OcÚ 1/19 2290103595 |
680.45 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 14.02.2019 | |
26.03.2019 | El. Kuch 1/19 2290115965 |
103.96 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 14.02.2019 | |
26.03.2019 | Poistenie majetku 6819141992 |
56.56 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 18.02.2019 | |
26.03.2019 | Uhlie MŠ 2019006 |
786.89 € s DPH | Obec Olšavica | PHB sro., Kamenica | 19.02.2019 | |
26.03.2019 | Plán Obnovy 20190061 |
300.00 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., SNV | 22.02.2019 | |
26.03.2019 | Vlajka SR 20190107 |
20.20 € s DPH | Obec Olšavica | LIM PO sro., Prešov | 25.02.2019 | |
26.03.2019 | Čistiace potreby MŠ 1900005 |
36.55 € s DPH | Obec Olšavica | Mária Balogová | 01.03.2019 | |
26.03.2019 | Odvoz TDO 2/19 1031900466 |
302.23 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER NOVA sro. | 01.03.2019 | |
26.03.2019 | Potraviny 1/19 1900002 |
272.47 € s DPH | Obec Olšavica | Mária Balogová | 01.03.2019 | |
26.03.2019 | Potraviny 2/19 1900007 |
269.61 € s DPH | Obec Olšavica | Mária Balogová | 01.03.2019 | |
26.03.2019 | Mobil 2/19 248706941 |
36.00 € s DPH | Obec Olšavica | Orange | 04.03.2019 | |
26.03.2019 | Prevádzka vodovodu 20190064 |
85.00 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., SNV | 04.03.2019 | |
26.03.2019 | Program PC 19081 |
14.00 € s DPH | Obec Olšavica | KLUBERT St., SNV | 04.03.2019 | |
26.03.2019 | Telefón 8228130105 |
14.00 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom | 06.03.2019 |
Zobrazených 111556 - 111570 z celkových 257587.
« Predchádzajúca 1 2 … 7434 7435 7436 7437 7438 7439 7440 7441 7442 … 17172 17173 Nasledujúca »