Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
08.11.2024 fa za objemný odpad
1532404455
302.18 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Brantner Nova, s.r.o. 04.11.2024 04.11.2024
08.11.2024 fa za zmesový komunálny odpad
1532404516
6604.56 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Brantner Nova, s.r.o. 05.11.2024 05.11.2024
08.11.2024 Odmena za poskytovanie právnych služieb v mesiaci október 2024
167/2024
120.00 € s DPH Obec Beňadiková Mgr. Samuel Dorociak 04.11.2024 08.11.2024
08.11.2024 Spotrebič
5406490472
220.89 € s DPH Materská škola Alza.sk s.r.o. 07.11.2024 07.11.2024
08.11.2024 Hygienické potreby, kancelárske potreby
24000290
518.66 € s DPH Materská škola Dušan Jankura 07.11.2024 07.11.2024
08.11.2024 Elektrická energia
2290101232
1633.30 € s DPH Materská škola Východoslovenská energetika a.s. 08.11.2024 08.11.2024
08.11.2024 mäso do šj
241091
67.93 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 28.10.2024 28.10.2024
08.11.2024 ovocie, zelenina do šj
20243776
94.94 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 28.10.2024 28.10.2024
08.11.2024 ovocie do šj
20243857
20.08 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 31.10.2024 31.10.2024
08.11.2024 potraviny do šj
35200012
480.98 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA VEREX, a.s. 31.10.2024 31.10.2024
08.11.2024 prenájom kopírky
2410021
42.63 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 31.10.2024 04.11.2024
08.11.2024 telefón za 10/2024
8359193513
19.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 01.11.2024 04.11.2024
08.11.2024 ovocie a zelenina do šj
20243909
79.40 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 04.11.2024 04.11.2024
08.11.2024 mäso do šj
241119
76.49 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 04.11.2024 04.11.2024
08.11.2024 mliečne výrobky do šj
72433313
113.63 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 04.11.2024 08.11.2024
Zobrazených 9151 - 9165 z celkových 259715.
1 2 607 608 609 611 613 614 615 17314 17315