Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
03.02.2025 | Prevádzkovanie verejného vodovodu 2025015 |
100.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Aqua Spiš plus s.r.o. | 31.01.2025 | 03.02.2025 |
03.02.2025 | Plyn 8660430163 |
10000.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.02.2025 | 03.02.2025 |
03.02.2025 | Výkon zodpovednej osoby 1025020353 |
47.97 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.02.2025 | 03.02.2025 |
03.02.2025 | Vodné, stočné 525103196 |
1033.99 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 28.01.2025 | 03.02.2025 |
03.02.2025 | Vedenie účtovníctva za obdobie 01/2025 11/2025 |
400.00 € s DPH | Obec Beňadiková | TopEkon s.r.o. | 01.02.2025 | 03.02.2025 |
03.02.2025 | Demontáž vianočnej výzdoby v obci dňa 09.01.2025 12/2025 |
236.00 € s DPH | Obec Beňadiková | PLOŠINY STRAKA, s.r.o. | 01.02.2025 | 03.02.2025 |
03.02.2025 | vzdelávanie členov MOaPS v oblasti odpadov 2025019 |
350.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Envia consulting, s.r.o. | 30.01.2025 | 31.01.2025 |
03.02.2025 | Výmena el. zásobníka na vodu BD 506 Bč 8 102500058 |
72.70 € s DPH | Liptovská Porúbka | Hadvidžiak Vladimír | 29.01.2025 | 30.01.2025 |
03.02.2025 | zvolávanie členov DHZ na výjazdy 20250148 |
15.99 € s DPH | Liptovská Porúbka | FRP Services s.r.o. | 01.02.2025 | 03.02.2025 |
03.02.2025 | poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 1025021785 |
282.90 € s DPH | Liptovská Porúbka | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.02.2025 | 03.02.2025 |
03.02.2025 | výkon zodpovednej osoby 02 2025 1025020438 |
36.90 € s DPH | Liptovská Porúbka | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.02.2025 | 03.02.2025 |
03.02.2025 | tunel s piatimi prípojkami 2503192 |
47.97 € s DPH | Liptovská Porúbka | Fibris s.r.o. | 01.02.2025 | 01.02.2025 |
03.02.2025 | POTRAVINY Mš 1020250562 |
208.47 € s DPH | Liptovská Porúbka | Mäso Liptov | 03.02.2025 | 03.02.2025 |
03.02.2025 | Dobropis faktúry č. 10241499 10241522 |
5023.08 € s DPH | Liptovská Porúbka | OZO, a.s. | 31.12.2024 | 03.01.2025 |
03.02.2025 | demontáž vianočnej výzdoby 2025004 |
225.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Roman Straka | 01.02.2025 | 03.02.2025 |
Zobrazených 9106 - 9120 z celkových 257424.
« Predchádzajúca 1 2 … 604 605 606 607 608 609 610 611 612 … 17161 17162 Nasledujúca »