Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2024 | plyn SŠ 11/2024 2024310 |
13.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP | 01.11.2024 | 05.11.2024 |
12.11.2024 | plyn SD 11/2024 2024311 |
136.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP | 01.11.2024 | 05.11.2024 |
12.11.2024 | plyn MŠ/OÚ 11/2024 2024312 |
412.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP | 01.11.2024 | 05.11.2024 |
12.11.2024 | žumpa SD 2024313 |
85.00 € s DPH | Obec Štefanová | Miroman s.r.o. | 31.10.2024 | 05.11.2024 |
12.11.2024 | uloženie odpadu na skládku 2024314 |
316.73 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov - Dubová | 15.10.2024 | 05.11.2024 |
12.11.2024 | vydané obedy 10/2024 2024315 |
279.00 € s DPH | Obec Štefanová | ZŠ s MŠ Budmerice, školská jedáleň | 31.10.2024 | 07.11.2024 |
12.11.2024 | vyúčtovanie elektrina MŠ/OÚ nedoplatok 2024316 |
10.47 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 31.10.2024 | 08.11.2024 |
12.11.2024 | vyúčtovanie elektrina nedoplatok potraviny 2024318 |
129.71 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 31.10.2024 | 08.11.2024 |
12.11.2024 | elektrina vyúčtovanie nedoplatok VO 2024317 |
82.99 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 31.10.2024 | 09.11.2024 |
12.11.2024 | úpravy na webstránke 08,09,10 / 2024 2024319 |
50.00 € s DPH | Obec Štefanová | Monika Dobrovičová | 31.10.2024 | 08.11.2024 |
11.11.2024 | Za prenájom a čistenie kobercov 10-11/24 2614888 |
139.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 06.11.2024 | 07.11.2024 |
11.11.2024 | Za telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ 11/24 8359251939 |
84.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.11.2024 | 08.11.2024 |
11.11.2024 | Za balíček Zborovňa Komplet 2025 70758105 |
316.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KOMENSKY, s. r. o. | 06.11.2024 | 07.11.2024 |
11.11.2024 | Za list - bianco 1242208426 |
150.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ŠEVT a. s. | 05.11.2024 | 08.11.2024 |
11.11.2024 | ZŠ - telekomunikačné služby za 10/2024 8359245190 |
125.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2024 | 04.11.2024 |
Zobrazených 9076 - 9090 z celkových 259715.
« Predchádzajúca 1 2 … 602 603 604 605 606 607 608 609 610 … 17314 17315 Nasledujúca »