Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2024 | telefónne poplatky za obdobie od 8.10. do 7.11. - mobil 8359513865 |
36.90 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.11.2024 | 11.11.2024 |
02.12.2024 | právne rady a účasť na rokovaní OZ 2024495 |
189.06 € s DPH | Obec Vernár | Beňo partners advokátska kancelária, s.r.o. | 11.11.2024 | 12.11.2024 |
02.12.2024 | uloženie, zneškodnenie a odvoz VOK KO za 10/2024 1552404961 |
664.94 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.11.2024 | 12.11.2024 |
02.12.2024 | uloženie, zneškodnenie a odvoz KO za 10/2024 1552404960 |
1147.54 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.11.2024 | 12.11.2024 |
02.12.2024 | dodávka elektriny na 11/2024 1052406275 |
1393.70 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 01.11.2024 | 14.11.2024 |
02.12.2024 | za vypracovanie dokumentácie ZaD č. 1 k ÚPN - o - čistopis 1424 |
300.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. arch. Mária Kollárová - architekt | 22.11.2024 | 22.11.2024 |
02.12.2024 | za výkon zodpovednej osoby za 11/2024 2024779 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. | 30.11.2024 | 02.12.2024 |
02.12.2024 | dodávka elektriny na 12/2024 1052406904 |
1919.93 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 01.12.2024 | 02.12.2024 |
02.12.2024 | Odmena za služby BOZP a PO za obdobie 11/2024 179/2024 |
33.00 € s DPH | Obec Beňadiková | BETPO, s.r.o. | 30.11.2024 | 02.12.2024 |
02.12.2024 | Služby bezpečnostného technika 15112024 |
200.00 € s DPH | Materská škola | BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. | 30.11.2024 | 30.11.2024 |
02.12.2024 | Zemný plyn 3010043655 |
8700.00 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 01.12.2024 | 02.12.2024 |
02.12.2024 | Interiérové vybavenie 240007 |
5235.00 € s DPH | Materská škola | Milan Wittchen | 01.12.2024 | 02.12.2024 |
02.12.2024 | Technologický servis ČOV 20242346 |
123.60 € s DPH | Materská škola | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 27.11.2024 | 02.12.2024 |
02.12.2024 | Poskytnuté služby 2421549 |
150.00 € s DPH | Materská škola | Nemocnica Poprad, a.s. | 26.11.2024 | 02.12.2024 |
02.12.2024 | Elektrina 2240247230 |
500.00 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 01.12.2024 | 02.12.2024 |
Zobrazených 8236 - 8250 z celkových 259629.
« Predchádzajúca 1 2 … 546 547 548 549 550 551 552 553 554 … 17308 17309 Nasledujúca »