Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
05.03.2024 za vlajku SR
2024011
41.00 € s DPH Obec Vernár Zuzana Sedláková GAVYTEX 28.02.2024 01.03.2024
05.03.2024 za elektrinu na mesiac 03/2024
1052401524
1919.93 € s DPH Obec Vernár encare, s.r.o. 01.03.2024 04.03.2024
05.03.2024 Odmena za služby BOZP a PO za obdobie 02/2024
27/2024
33.00 € s DPH Obec Beňadiková BETPO, s.r.o. 29.02.2024 05.03.2024
05.03.2024 Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024
26/2024
23.58 € s DPH Obec Beňadiková Slovak Telekom a.s. 01.03.2024 05.03.2024
05.03.2024 Telefón, internet
8344987683
160.61 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 01.03.2024 05.03.2024
05.03.2024 telefón
8344990131
41.89 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Slovak Telekom a.s. 01.03.2024 05.03.2024
05.03.2024 nájom kopírovacie stroja 2/24
2402037
67.69 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 29.02.2024 04.03.2024
05.03.2024 telekomunikačné služby 2/24
8344988993
20.39 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 01.03.2024 05.03.2024
05.03.2024 právne poradenstvo 03/2024
202457
150.00 € s DPH Obec Štefanová Ondrej Beracka - advokát 04.03.2024 04.03.2024
05.03.2024 plyn MŠ/OÚ 03/2024
202458
412.00 € s DPH Obec Štefanová SPP 01.03.2024 04.03.2024
05.03.2024 plyn SD 03/2024
202459
136.00 € s DPH Obec Štefanová SPP 01.03.2024 04.03.2024
05.03.2024 plyn SŠ 03/2024
202460
13.00 € s DPH Obec Štefanová SPP 01.03.2024 04.03.2024
05.03.2024 odvoz odpadu na skládku 02/2024
202461
489.64 € s DPH Obec Štefanová Marius Pedersen,a.s. 04.03.2024 04.03.2024
05.03.2024 telekomunikačné poplatky
202462
38.91 € s DPH Obec Štefanová Slovak Telekom,a.s. 01.03.2024 05.03.2024
05.03.2024 elektrina vyúčtovanie nedoplatok VO
202463
5.53 € s DPH Obec Štefanová Magna Energia a.s. 29.02.2024 05.03.2024
Zobrazených 34546 - 34560 z celkových 268878.
1 2 2300 2301 2302 2304 2306 2307 2308 17925 17926