Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15615 15616 15617 15618 15619 15620 15621 15622 15623 … 17717 17718 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2013 | fakturujeme Vám za vyplácanie rozhodcov pre jarnú časť 2012/2013 2013050 |
706.98 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský futbalový zväz | 01.07.2013 | 08.07.2013 |
| 22.07.2013 | telefónne poplatky - jún 2013 pevná linka 4751809233 |
22.37 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 03.07.2013 | 10.07.2013 |
| 22.07.2013 | za autobusovú prepravu osôb na trase Levoča Vernár a späť dňa 15.6.2013 2013 - 115 |
110.00 € s DPH | Obec Vernár | SPIŠBUS s.r.o. | 30.06.2013 | 10.07.2013 |
| 22.07.2013 | za vývoz a prepravu odpadu - VOK za jún 2013 1051301110 |
164.02 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.07.2013 | 11.07.2013 |
| 22.07.2013 | za vývoz a prepravu KO, jún 2013 1051301109 |
629.01 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 30.06.2013 | 11.07.2013 |
| 22.07.2013 | vodné a stočné 413306627 |
87.58 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 19.06.2013 | 12.07.2013 |
| 22.07.2013 | telefónne poplatky - mobil - od 8.6.2013 do 7.7.2013 73007070710 |
93.72 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.07.2013 | 15.07.2013 |
| 22.07.2013 | telefónne poplatky - mobil - od 8.6.2013 do 7.7.2013 7306916548 |
19.99 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.07.2013 | 15.07.2013 |
| 22.07.2013 | nákup pohárov - hasičská súťaž 20130017 |
167.47 € s DPH | Obec Vernár | FLORIAN, s.r.o. | 10.07.2013 | 15.07.2013 |
| 22.07.2013 | za vyplácanie rozhodcov pre jesennp časť 2013/2014 130065 |
890.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský futbalový zväz | 08.07.2013 | 15.07.2013 |
| 22.07.2013 | Betón pod zámkovú dlažbu na realizáciu stavby "Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková II.etapa" 123_2013 |
55.68 € s DPH | Obec Beňadiková | K.K.BETON, s.r.o. | 16.07.2013 | 22.07.2013 |
| 22.07.2013 | školské tlačivá |
46.36 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | ŠEVT a.s. | 16.07.2013 | 19.07.2013 |
| 22.07.2013 | súčiasky na kosačky 130980 |
828.63 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | ADACOM progatec, s.r.o. | 16.07.2013 | 22.07.2013 |
| 22.07.2013 | Stavebný materiál. 59/13 |
826.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Peter Klešč-KLEŠČ | 22.07.2013 | |
| 22.07.2013 | Pivo, kofola na kúpalisko. 60/13 |
202.72 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Pivovary Topvar, a.s. | 22.07.2013 |
Zobrazených 234271 - 234285 z celkových 265763.
« Predchádzajúca 1 2 … 15615 15616 15617 15618 15619 15620 15621 15622 15623 … 17717 17718 Nasledujúca »
