Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
24.01.2013 potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
234300789
421.19 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 INMEDIA spol.s.r.o. 23.01.2013 24.01.2013
24.01.2013 potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
530301860
70.08 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 INMEDIA spol.s.r.o. 23.01.2013 24.01.2013
24.01.2013 potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
530301861
177.04 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 INMEDIA spol.s.r.o. 23.01.2013 24.01.2013
24.01.2013 Nedoplatok za dodávku zemného plynu 12/2012
7413817902
254.90 € s DPH Spojená škola Belá Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.01.2013 21.01.2013
24.01.2013 Nedoplatok za dodávku zemného plynu 12/2012
7413817901
4119.20 € s DPH Spojená škola Belá Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.01.2013 21.01.2013
24.01.2013 Nedoplatok za dodávku zemného plynu 12/2012
7414777350
52.25 € s DPH Spojená škola Belá Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.01.2013 21.01.2013
24.01.2013 Právne služby.
06/2013
300.00 € s DPH Obec Harichovce JUDr. Dáša Bajanová 24.01.2013 24.01.2013
24.01.2013 telefónne poplatky - pevná linka za obdobie od 1.10.2012 do 31.10.2012
4743994620
21.83 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s. 03.11.2012 07.11.2012
24.01.2013 za internet - za mesiac november 2012
606/11/2012
16.14 € s DPH Obec Vernár L.J.Service, s.r.o. 02.11.2012 07.11.2012
24.01.2013 za zemné práce
11/2012
162.00 € s DPH Obec Vernár Marek Liptaj 30.10.2012 07.11.2012
24.01.2013 za dodávku elektriny na mesiac november 2012
Z20121472
155.00 € s DPH Obec Vernár Power Trade, a.s. 01.11.2012 09.11.2012
24.01.2013 za Vzdelávací seminár pre samosprávy o energetike a ochrane klímy
FV612157
75.00 € s DPH Obec Vernár Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 09.11.2012 13.11.2012
24.01.2013 za telefónne poplatky - mobil - za obdobie 8.10.2012 - 7.11.2012
7211541907
78.19 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s. 08.11.2012 14.11.2012
24.01.2013 za kamenivo frakcie LK do 500 mm s prepravou
1211020
211.67 € s DPH Obec Vernár Marek Čupka - TRANSTAV 16.10.2012 14.11.2012
24.01.2013 za opravu kopírovacieho sroja
2012/0739
144.24 € s DPH Obec Vernár Lučivjanský Rudolf 12.11.2012 15.11.2012
Zobrazených 234331 - 234345 z celkových 257084.
1 2 15619 15620 15621 15623 15625 15626 15627 17138 17139