Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15255 15256 15257 15258 15259 15260 15261 15262 15263 … 17335 17336 Nasledujúca »
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
21.06.2013 | mobil OcÚ 7306097585 |
75.95 € s DPH | Obec Malá Franková | Slovak Telekom | 15.06.2013 | 21.06.2013 |
21.06.2013 | Za vodné a stočné- OcÚ 123/2013 |
42.60 € s DPH | Obec Mengusovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 19.06.2013 | 21.06.2013 |
21.06.2013 | Za vodné a stočné 122/2013 |
60.08 € s DPH | Obec Mengusovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 19.06.2013 | 21.06.2013 |
21.06.2013 | Mesačný paušál- MŠ 121/2013 |
21.71 € s DPH | Obec Mengusovce | Slovak Telekom, a.s. | 15.06.2013 | 21.06.2013 |
21.06.2013 | Aktualizácia stavebného zákona 120/2013 |
28.05 € s DPH | Obec Mengusovce | IURA EDITION, spol. s.r.o. | 18.06.2013 | 21.06.2013 |
21.06.2013 | Stravné lístky - 320 ks 119/2013 |
976.26 € s DPH | Obec Mengusovce | Vaša Slovensko, s.r.o. | 19.06.2013 | 19.06.2013 |
21.06.2013 | Práca s plošinou MP 118/2013 |
52.22 € s DPH | Obec Mengusovce | Technické služby Mesta Svit | 13.06.2013 | 17.06.2013 |
21.06.2013 | Dovoz obedov pre MŠ Mengusovce - máj 2013 117/2013 |
157.50 € s DPH | Obec Mengusovce | Poľnohospodárske družstvo Mengusovce | 11.06.2013 | 13.06.2013 |
21.06.2013 | pečivo pre ŠJ 1306104 |
23.71 € s DPH | Materská škola Huncovce | Pekáreň Gros, spol.s.r.o. | 21.06.2013 | 21.06.2013 |
21.06.2013 | Fa za dodávku vody 19.03.-17.06.2013 20130657 |
109.16 € s DPH | Materská škola Huncovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 19.06.2013 | 21.06.2013 |
21.06.2013 | Fa za zhotovenie tabuliek s upozornením používania detského ihriska v priestoroch MŠ 20130658 |
44.16 € s DPH | Materská škola Huncovce | Vladimír Labuda Vl.GRAFIK | 20.06.2013 | 21.06.2013 |
21.06.2013 | práca bagrom na odvodňovacom kanáli dažďovej vody 17. a 18.6.2013 08062013 |
325.00 € s DPH | Obec Hozelec | Ján Paraňa | 19.06.2013 | 20.06.2013 |
21.06.2013 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 21.3.2013 do 18.6.2013 2117317370 |
419.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Čečejovce | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 19.06.2013 | 21.06.2013 |
21.06.2013 | Pohonné hmoty za 6/2013. 3080328868 |
58.17 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovnaft, a.s. | 17.06.2013 | 21.06.2013 |
21.06.2013 | látky - materiál VO 12013013 |
110.51 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Milan Barger, Metrový textil a koberce | 18.06.2013 | 19.06.2013 |
Zobrazených 228871 - 228885 z celkových 260027.
« Predchádzajúca 1 2 … 15255 15256 15257 15258 15259 15260 15261 15262 15263 … 17335 17336 Nasledujúca »