Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
14.11.2017 poplatky za telekomunikačné služby, pevná linka 10/2017
3102806549
21.41 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s. 01.11.2017 08.11.2017
14.11.2017 stravné lístky
20170044
311.45 € s DPH Obec Vernár Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA 31.10.2017 08.11.2017
14.11.2017 výkopové práce - kanalizácia - garáže
14/2017
300.00 € s DPH Obec Vernár Ondrej Kerestúr 01.11.2017 13.11.2017
14.11.2017 paušálny poplatok za internet - 11/2017
6170649918
10.00 € s DPH Obec Vernár Slovanet, a.s. 09.11.2017 13.11.2017
14.11.2017 telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.10.2017 do 7.11.2017
3103820438
48.21 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s. 08.11.2017 13.11.2017
14.11.2017 odvoz KO za október 2017
1051702875
759.52 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o. 09.11.2017 13.11.2017
14.11.2017 Odvoz VOK KO - október 2017
1051702874
370.48 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o. 09.11.2017 13.11.2017
14.11.2017 Faktúra za hovory do mobilnej siete
5427568298
31.00 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko, a.s. 10.11.2017 14.11.2017
14.11.2017 účtovné služby 10/2017
128/2017
200.00 € s DPH Obec Vyšná Boca TopEkon s.r.o 02.11.2017 02.11.2017
14.11.2017 vlajka SR a EU
129/2017
30.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Signo s.r.o. 03.11.2017 03.11.2017
14.11.2017 Potraviny
1160962
23.13 € s DPH Materská škola SINTRA spol. s r.o. 10.10.2017 10.10.2017
14.11.2017 Ovocie, zelenina
F172379
419.21 € s DPH Materská škola Marko Tatry s.r.o. 13.10.2017 13.10.2017
14.11.2017 Potraviny
1160965
22.55 € s DPH Materská škola SINTRA spol. s r.o. 14.10.2017 16.10.2017
14.11.2017 Mlieko školské
71735841
15.36 € s DPH Materská škola Tatranská mliekareň, a.s. 11.10.2017 16.10.2017
14.11.2017 Mlieko, mliečne výrobky
71735868
373.37 € s DPH Materská škola Tatranská mliekareň, a.s. 11.10.2017 16.10.2017
Zobrazených 152821 - 152835 z celkových 271063.
1 2 10185 10186 10187 10189 10191 10192 10193 18070 18071