Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
25.01.2018 Mobilné telefóny od 22.12.2017 - 21.01.2018
8201628595
78.98 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Slovak Telekom, a.s. 22.01.2018 25.01.2018
25.01.2018 Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
1801500591
279.49 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 ATC - JR s.r.o. 22.01.2018 25.01.2018
25.01.2018 Potraviny 1043-ŠJ Komenského
1801500592
175.09 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 ATC - JR s.r.o. 22.01.2018 25.01.2018
25.01.2018 Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
1801500593
233.66 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 ATC - JR s.r.o. 22.01.2018 25.01.2018
25.01.2018 Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
234801261
435.08 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Inmedia , s.r.o. 24.01.2018 25.01.2018
25.01.2018 Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
234801262
508.80 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Inmedia , s.r.o. 24.01.2018 25.01.2018
25.01.2018 Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
234801293
64.80 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Inmedia , s.r.o. 24.01.2018 25.01.2018
25.01.2018 Potraviny 1043-ŠJ Komenského
234801294
77.76 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Inmedia , s.r.o. 24.01.2018 25.01.2018
25.01.2018 Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
234801295
120.79 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Inmedia , s.r.o. 24.01.2018 25.01.2018
25.01.2018 Potraviny 1043-ŠJ Komenského
234801304
335.85 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Inmedia , s.r.o. 24.01.2018 25.01.2018
25.01.2018 Záloha za plyn 1/18.
15/18
363.00 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.01.2018 25.01.2018
25.01.2018 Záloha za plyn Hasičská zbrojnica
7239069057
171.00 € s DPH Obec Hrabušice SPP 15.01.2018 19.01.2018
25.01.2018 Fin. vysporiadanie za spotr. elektriny za obd. od 1.1. do 3.1.2018
7292503594
21.86 € s DPH Obec Hrabušice VSE 16.01.2018 22.01.2018
25.01.2018 Spracovanie údajov o spotrebe a rozpočítavanie nákladov za dodané teplo na vykurovanie pre užívateľov
170100858
115.94 € s DPH Obec Hrabušice RUMIT Slovakia, spol s r.o. 29.12.2017 23.01.2018
25.01.2018 Komín č. 83
171202
1500.00 € s DPH Obec Olšavica SKADEMMA sro., Ludrova 27.12.2017
Zobrazených 134926 - 134940 z celkových 257670.
1 2 8992 8993 8994 8996 8998 8999 9000 17177 17178