Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
22.10.2018 Nafukovací oblúk - štart cieľ,
57/2018
401.40 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. REATEK SVK, s.r.o. 31.05.2018
22.10.2018 Stravné zamestnancom.
58/2018
227.50 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Avleon, s.r.o. 31.05.2018
22.10.2018 Stavebný mat. - rozhľadňa.
59/2018
379.07 € bez DPH Hrhovské služby, s.r.o. Peter Klešč - KLEŠČ 30.05.2018
22.10.2018 Štrk - 2x3bj.
60/2018
295.00 € bez DPH Hrhovské služby, s.r.o. Kamega, s.r.o. 31.05.2018
22.10.2018 Stav. mat. výstavba 2x3Bj.
61/2018
393.60 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Stavcentrum Spiš, s.r.o. 30.05.2018
22.10.2018 Mat. vyb. dielne.
62/2018
197.70 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Tehelňa STOVA, spol. s r.o. 31.05.2018
22.10.2018 okná a dvere 2x3bj.
63/2018
4600.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. m-flak s.r.o. 31.05.2018
22.10.2018 Múzeum - skrinky, vitríny.
64/2018
999.55 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. CENTROGLOB-KEŽMAROK 06.06.2018
22.10.2018 Spojovací mat. - rozhľadňa.
65/2018
332.71 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. BB- TECHNIK s.r.o. 20.06.2018
22.10.2018 Poplatky za telekomunikačné služby
8217029590
29.23 € s DPH Liptovská Porúbka Slovak Telekom, a.s. 08.09.2018 26.09.2018
22.10.2018 distribúcia elektriny
9184974046
90.66 € s DPH Liptovská Porúbka Stredoslovenská energetika, a.s. 26.09.2018 28.09.2018
22.10.2018 99 činnosť TPO, BOZP za 9/2018
201802796
60.00 € s DPH Liptovská Porúbka GAJOS, s.r.o. 24.09.2018 28.09.2018
22.10.2018 Výkon zodpovednej osoby za 10/2018
1018100418
36.00 € s DPH Liptovská Porúbka Osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.10.2018 01.10.2018
22.10.2018 pomník a písmo gravírované
2018/21
500.00 € s DPH Liptovská Porúbka Kamenárstvo Radovan Kouřil 01.10.2018
22.10.2018 Poplatky za telekomunikačné služby
8217601074
50.40 € s DPH Liptovská Porúbka Slovak Telekom, a.s. 22.09.2018 01.10.2018
Zobrazených 134821 - 134835 z celkových 271731.
1 2 8985 8986 8987 8989 8991 8992 8993 18115 18116