Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
08.01.2026 pevná linka ocú a sms info systém 12/2025
19.14 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s. 02.01.2026
08.01.2026 vodné za obdobie od 9.9.2025 do 5.12.2025 - lyžiarske stredisko
2.96 € s DPH Obec Vernár Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 07.01.2026
08.01.2026 vyúčtovacia FA za elektriku za 12/25 - Sokol
33.11 € s DPH Obec Vernár Energetika Slovensko, a.s. 07.01.2026
08.01.2026 vyúčtovacia FA za elektriku za 12/25 - verejné svetlo
337.90 € s DPH Obec Vernár Energetika Slovensko, a.s. 07.01.2026
08.01.2026 vyúčtovacia FA za elektriku za 12/25 - garáže
68.15 € s DPH Obec Vernár Energetika Slovensko, a.s. 07.01.2026
08.01.2026 stravovanie dôchodcov 12/25
192.50 € s DPH Obec Vernár Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA 07.01.2026
08.01.2026 vyúčtovacia FA za elektriku za 12/25
11.94 € s DPH Obec Vernár Energetika Slovensko, a.s. 07.01.2026
08.01.2026 vodné za obdobie od 9.9.2025 do 5.12.2025 - kultúrny dom
5.34 € s DPH Obec Vernár Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 07.01.2026
08.01.2026 za odobraté obedy v mesiaci 12/2025
56.00 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica 07.01.2026
08.01.2026 režijné náklady za odobraté obedy za 12/25
347.06 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica 07.01.2026
08.01.2026 POTRAVINY
20250877
68.19 € s DPH Materská škola Eggro-farm, s.r.o. 25.11.2025 25.11.2025
08.01.2026 POTRAVINY
1161652
14.10 € s DPH Materská škola SINTRA, s.r.o. 28.11.2025 26.11.2025
08.01.2026 POTRAVINY
72536507
809.74 € s DPH Materská škola Tatranská mliekareň, a.s. 01.12.2025 28.11.2025
08.01.2026 POTRAVINY
6250113287
337.18 € s DPH Materská škola Podtatranská s.r.o. 01.12.2025 01.12.2025
08.01.2026 POTRAVINY
125301411
184.03 € s DPH Materská škola Bidfood Slovakia, s.r.o. 02.12.2025 02.12.2025
Zobrazených 7621 - 7635 z celkových 270835.
1 2 505 506 507 509 511 512 513 18055 18056