Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
19.04.2023 systémová podpora URBIS 04-06/2023
20231849
197.40 € s DPH Obec Vernár MADE spol. s.r.o. 03.04.2023 03.04.2023
19.04.2023 za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci marec 2023
20230015
0.00 € s DPH Obec Vernár Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA 31.03.2023 04.04.2023
19.04.2023 telekomunikačné služby za 03/2023
8325514328
75.94 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s. 01.04.2023 05.04.2023
19.04.2023 TJ Partizán Vernár - dresy, tričko, nápoje
23/0316
100.10 € s DPH Obec Vernár BPM SPORT, s.r.o. 05.04.2023 05.04.2023
19.04.2023 doúčtovanie členského príspevku RZTPO na rok 2023
2023119
13.20 € s DPH Obec Vernár Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí 03.04.2023 05.04.2023
19.04.2023 vodné za obdobie od 7.12.2022 do 17.3.2023 - obecný úrad
523116544
3.22 € s DPH Obec Vernár Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 29.03.2023 06.04.2023
19.04.2023 vodné za obdobie od 7.12.2022 do 17.3.2023 - lyžiarske stredisko
523116546
15.49 € s DPH Obec Vernár Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 29.03.2023 06.04.2023
19.04.2023 vodné za obdobie od 7.12.2022 do 17.3.2023 - základná škola
523116492
27.77 € s DPH Obec Vernár Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 29.03.2023 06.04.2023
19.04.2023 aktualizácia dát katastra
1230624
31.20 € s DPH Obec Vernár TOPSET Solutions s.r.o. 01.04.2023 06.04.2023
19.04.2023 telekomunikačné služby za obdobie od 8.3. do 7.4.2023 - sms info systém
8325721220
3.88 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s. 08.04.2023 11.04.2023
19.04.2023 telekomunikačné služby za obdobie od 8.3. do 7.4.2023 - mobil
8325713443
43.00 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s. 08.04.2023 11.04.2023
19.04.2023 poplatky za žiadosti o transfer a členský poplatok
2301003021
17.00 € s DPH Obec Vernár Slovenský futbalový zväz 01.04.2023 11.04.2023
19.04.2023 vyúčtovacia faktúra dodávka a distribúcia elektriny za 03/2023 - k vráteniu 112,26 €
1062301495
0.00 € s DPH Obec Vernár encare, s.r.o. 06.04.2023 11.04.2023
19.04.2023 vyúčtovacia faktúra dodávka a distribúcia elektriny za 03/2023 - k vráteniu 2,14 €
1062301502
0.00 € s DPH Obec Vernár encare, s.r.o. 06.04.2023 11.04.2023
19.04.2023 vyúčtovacia faktúra dodávka a distribúcia elektriny za 03/2023 - k vráteniu 378,93 €
1062301503
0.00 € s DPH Obec Vernár encare, s.r.o. 06.04.2023 11.04.2023
Zobrazených 53461 - 53475 z celkových 273702.
1 2 … 3561 3562 3563 3565 3567 3568 3569 … 18246 18247