Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
13.05.2022 telekomunikačné služby
204/022
44.47 € s DPH Obec Holumnica Slovak Telekom 09.05.2022
13.05.2022 elektro mat. na KT
205/022
1659.00 € s DPH Obec Holumnica Engler elektro 13.05.2022
13.05.2022 Náklady na potraviny pre deti MŠ Nemešany predškolského veku za obd. 4/2022.
2022034
36.40 € bez DPH Obec Nemešany ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého 06.05.2022 13.05.2022
13.05.2022 Celodenná strava pre deti MŠ Nemešany za obdobie 4/2022.
2022035
397.13 € bez DPH Obec Nemešany ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého 06.05.2022 13.05.2022
13.05.2022 Obedy zamestnancov za obdobie 4/2022.
2022036
366.30 € bez DPH Obec Nemešany ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého 06.05.2022 13.05.2022
12.05.2022 učebnice
20220637
152.70 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica LiberaTerra s r.o. 11.05.2022 11.05.2022
12.05.2022 Faktúra za poistenie SOLIS
2408021617
48.00 € s DPH Obec Nová Lesná Generali Poisťovňa, a.s. 10.05.2022 11.05.2022
12.05.2022 FA za cukrovinky TOL
2201464
143.34 € s DPH Obec Nová Lesná TOL, spol. s r.o. 13.05.2022 13.05.2022
12.05.2022 FA za služby Antik
0126218091
26.89 € s DPH Obec Nová Lesná ANTIK Telekom, s.r.o. 30.04.2022 12.05.2022
12.05.2022 oprava plachty na pódiu
22010024
48.00 € s DPH Obec Hozelec ABA VT s.r.o. 25.04.2022 02.05.2022
12.05.2022 vodné a stočné materská škola
522121427
208.02 € s DPH Obec Hozelec PVPS a.s. 14.04.2022 02.05.2022
12.05.2022 vodné a stočné obecný úrad
522121450
81.04 € s DPH Obec Hozelec PVPS a.s. 14.04.2022 02.05.2022
12.05.2022 vodné cintorín katolícky
522121455
1.31 € s DPH Obec Hozelec PVPS a.s. 14.04.2022 02.05.2022
12.05.2022 vodné HZ
522121426
0.00 € s DPH Obec Hozelec PVPS a.s. 14.04.2022 02.05.2022
12.05.2022 správa a údržba webovej stránky
20220016
50.00 € s DPH Obec Hozelec Igor Vondra 03.05.2022 03.05.2022
Zobrazených 53401 - 53415 z celkových 257682.
1 2 3557 3558 3559 3561 3563 3564 3565 17178 17179