Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
17.12.2025 vyúčtovacia FA za elektrinu 10/25 - turistická ubytovňa
32.89 € s DPH Obec Vernár Energetika Slovensko, a.s. 31.10.2025 06.11.2025
17.12.2025 vyúčtovacia FA za elektrinu 10/25 - minimarket
11.94 € s DPH Obec Vernár Energetika Slovensko, a.s. 31.10.2025 06.11.2025
17.12.2025 prevádzkové služby webového sídla 11/25
27.42 € s DPH Obec Vernár WEBY GROUP, s.r.o. 06.11.2025 06.11.2025
17.12.2025 na stravu pre dôchodcov za 10/2025
247.00 € s DPH Obec Vernár Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA 31.10.2025 06.11.2025
17.12.2025 dovoz obedov do MŠ za 10/2025
210.00 € s DPH Obec Vernár Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA 31.10.2025 06.11.2025
17.12.2025 telefónne poplatky - mobil - od 8.10. do 7.11,
37.82 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s. 08.11.2025 10.11.2025
17.12.2025 znalecký posudok
350.00 € s DPH Obec Vernár Ing. Barbora Hoghová 10.11.2025 10.11.2025
17.12.2025 za odvoz, zneškodnenie a uloženie KO - 10/2025
1486.01 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o. 13.11.2025 13.11.2025
17.12.2025 odvoz, zneškodnenie a uloženie VOK
267.16 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o. 13.11.2025 13.11.2025
17.12.2025 za odobraté obedy 10/25 MŠ
77.00 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica 04.11.2025 13.11.2025
17.12.2025 režijné náklady za 10/2025 MŠ
440.30 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica 04.11.2025 13.11.2025
17.12.2025 olejová vaňa - DHZ
136.95 € s DPH Obec Vernár Firesystem, s.r.o. 20.11.2025 20.11.2025
17.12.2025 vyspravenie výtĺkov - asfaltovanie ulica Suchá
3381.36 € s DPH Obec Vernár Matejovský Zámoček, s.r.o. 14.11.2025 20.11.2025
17.12.2025 kamenivo
656.59 € s DPH Obec Vernár Transtav s.r.o. 25.11.2025 26.11.2025
17.12.2025 realizácia zemných prác, nákladnej dopravy a prácu stavebných technikov - miestne komunikácie
811.80 € s DPH Obec Vernár RM GROUP SK s.r.o. 23.11.2025 26.11.2025
Zobrazených 5131 - 5145 z celkových 267475.
1 2 339 340 341 343 345 346 347 17831 17832