Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
22.01.2024 potraviny ŠJ
12400164
172.79 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex, a.s. 09.01.2024 08.01.2024
22.01.2024 potraviny ŠJ
2401300104
158.38 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC-JR, s.r.o. 09.01.2024 10.01.2024
22.01.2024 distribučný poplatok
022/023
72.00 € s DPH Obec Holumnica IFC Média 16.01.2024
22.01.2024 internetové pripojenie
023/024
18.76 € s DPH Obec Holumnica NETON IT 16.01.2024
22.01.2024 distribúcia TV Markíza
024/024
77.53 € s DPH Obec Holumnica Markíza 16.01.2024
22.01.2024 Info o dotáciách a grantoch
025/024
32.86 € s DPH Obec Holumnica SAMNET 17.01.2024
22.01.2024 plech 3mm
026/024
101.09 € s DPH Obec Holumnica Zamaz 17.01.2024
22.01.2024 televízor Samsung
027/024
317.85 € s DPH Obec Holumnica THS 17.01.2024
22.01.2024 retransmisia TV JOJ
028/024
149.93 € s DPH Obec Holumnica Slovenská produkčná 17.01.2024
22.01.2024 vývoz popolníc
029/024
767.52 € s DPH Obec Holumnica Finekol 17.01.2024
22.01.2024 vývoz VOK
030/024
313.92 € s DPH Obec Holumnica Finekol 17.01.2024
22.01.2024 elektrina
031/024
96.72 € s DPH Obec Holumnica SPP 17.01.2024
22.01.2024 elektrina
032/024
754.26 € s DPH Obec Holumnica SPP 17.01.2024
22.01.2024 elektrina
033/024
160.73 € s DPH Obec Holumnica SPP 17.01.2024
22.01.2024 elektrina
034/024
80.87 € s DPH Obec Holumnica SPP 17.01.2024
Zobrazených 41776 - 41790 z celkových 274406.
1 2 … 2782 2783 2784 2786 2788 2789 2790 … 18293 18294