Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
27.03.2026 potraviny do šj
12600617
324.40 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 21.01.2026 21.01.2026
27.03.2026 potraviny do šj
2601300327
486.83 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC-JR, s.r.o. 22.01.2026 22.01.2026
27.03.2026 Drevné pelety 5,5t
2600023
2150.21 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava HOLZWOOD s.r.o. 21.01.2026 22.02.2026
27.03.2026 Kontrola PHP a hydrantov + hasiac.prístoj
202600100
159.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava GAJOS, s.r.o. 23.01.2026 23.01.2026
27.03.2026 mäso do šj
260062
118.61 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 26.01.2026 26.01.2026
27.03.2026 mliečne výrobky do šj
72601144
65.84 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 21.01.2026 27.01.2026
27.03.2026 ovocie a zelenina do šj
20260284
184.14 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 30.01.2026 30.01.2026
27.03.2026 Bianco vysvedčenia podľa objedn.
1262200267
20.65 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ŠEVT a.s. 30.01.2026 30.01.2026
27.03.2026 mliečne výrobky do šj
72602598
105.59 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 30.01.2026 30.01.2026
27.03.2026 potraviny do šj
35200001
451.97 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 31.01.2026 31.01.2026
27.03.2026 DF za telekomunikačné služby, zariadenia za 2/2026
36/2026
60.78 € s DPH Základná škola O2 Slovakia, s.r.o. 05.03.2026 13.03.2026
27.03.2026 DF za prepravu autobusom SZP
37/2026
307.50 € s DPH Základná škola Theisz 12.03.2026 13.03.2026
27.03.2026 DF za internetové pripojenie za 3/2026
38/2026
25.67 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 15.03.2026 16.03.2026
27.03.2026 DF za prenájom rohoží 23.2.2026-22.3.2026
39/2026
51.29 € s DPH Základná škola Lindstrom, s.r.o. 25.03.2026 25.03.2026
27.03.2026 DF za BOZP 3/2026
40/2026
60.00 € s DPH Základná škola Tatrahasil - servis, s.r.o. 25.03.2026 25.03.2026
Zobrazených 346 - 360 z celkových 267228.
1 2 20 21 22 24 26 27 28 17815 17816