Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15016 15017 15018 15019 15020 15021 15022 15023 15024 … 17629 17630 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2013 | Služby traktorom 972013 |
172.80 € s DPH | Obecný podnik Važec | Urbár - pozemkové spoločenstvo | 29.11.2013 | 17.12.2013 |
| 17.12.2013 | Členský príspevok na rok 2014 192_2013 |
18.44 € s DPH | Obec Beňadiková | Združenie ZPOZ Človek človeku v Slovenskej republike | 05.12.2013 | 16.12.2013 |
| 17.12.2013 | Poistenie majetku obce "Osvetenie prechodov pre chodcov v obci Beňadiková" za obdobie od 09.01.2014 do 09.01.2015 191_2013 |
59.94 € s DPH | Obec Beňadiková | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., Vienna Insurance Group | 10.12.2013 | 16.12.2013 |
| 17.12.2013 | Spevnená komunikácia na pozemku parc.č. C-KN 213/92 a vonkajšie osvetlenie pozostávajúce z 13 svietidiel MODUS, typ NV150SPMMA, ST 140/60, rozvodov pozostávajúcich z káblov CYK4Bx15mm2,uzemnenia tvoreného guľatinou FeZn 10mm uložených v zemi a elektromerového rozvádzača RVO, osadeného na trafostanici, umiestnenej pri parc.č. KN-C 213/92 190_2013 |
100.00 € s DPH | Obec Beňadiková | CREDO agency, s.r.o. | 16.12.2013 | 16.12.2013 |
| 17.12.2013 | Doprava a uloženie komunálneho odpadu za obdobie 11/2013 189_2013 |
325.19 € s DPH | Obec Beňadiková | OZO, a.s. | 11.12.2013 | 16.12.2013 |
| 17.12.2013 | Vývoz a preprava odpadu za november 2013 1051302056 |
134.47 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.12.2013 | 13.12.2013 |
| 17.12.2013 | Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV. Q 2013 13040648 |
60.00 € s DPH | Obec Osturňa | LIVONEC, s.r.o. | 13.12.2013 | 16.12.2013 |
| 16.12.2013 | Telefón - starostka 7312898908 |
30.53 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. | 08.12.2013 | 16.12.2013 |
| 16.12.2013 | Faktúra za výrobu a montáž kancelárskeho nábytku - pre ZŠ. 22/2013 |
4392.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Stolárstvo Šavel | 05.12.2013 | 05.12.2013 |
| 16.12.2013 | Faktúra za nákup kníh pre 5-ročné deti MŠ z PK. 1300085 |
136.31 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Secret, s. r. o. | 22.12.2013 | 03.12.2013 |
| 16.12.2013 | Faktúra za plyn 12/13 ZŠ, MŠ, ŠJ. 7207974098 |
1512.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | 01.12.2013 | 03.12.2013 |
| 16.12.2013 | Faktúra za nákup pracovnej obuvi ZŠ, ŠJ. 220134924 |
218.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Dudinský Karol | 04.12.2013 | 04.12.2013 |
| 16.12.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130113284 |
7.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 04.12.2013 | 04.12.2013 |
| 16.12.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130113283 |
44.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 02.12.2013 | 04.12.2013 |
| 16.12.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8013120139 |
35.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 02.12.2013 | 04.12.2013 |
Zobrazených 225286 - 225300 z celkových 264444.
« Predchádzajúca 1 2 … 15016 15017 15018 15019 15020 15021 15022 15023 15024 … 17629 17630 Nasledujúca »
