Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
28.02.2014 Výmena radiátorov
2014/002
1128.82 € s DPH Materská škola Michal Gally 19.02.2014 19.02.2014
28.02.2014 Pap. obrúsky + sáčky
11401063
89.28 € s DPH Materská škola Sintra spol. s r.o. 18.02.2014 18.02.2014
28.02.2014 Telefónne poplatky
7401832906
47.06 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 15.02.2014 15.02.2014
28.02.2014 Plyn - poplatok
6300058104
310.30 € s DPH Materská škola SPP a.s. 19.02.2014 19.02.2014
28.02.2014 Služby bezpečnostného technika
150214
50.00 € s DPH Materská škola Ing. Tuleja Pavol 28.02.2014 28.02.2014
28.02.2014 Nedoplatok - voda.
1/2014
2.45 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. 31.12.2013 07.01.2014
28.02.2014 Telefón za 1/2014.
2/2014
22.18 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom, a. s. 03.01.2014 09.01.2014
28.02.2014 Účtovné poradenstvo - kontrola za 4Q.
3/2014
128.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ing. Rojková Alena - ROAX 10.01.2014 10.01.2014
28.02.2014 Používanie elektronického portálu v roku 2014.
13/2014
90.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava RVC Štrba 20.01.2014 22.01.2014
28.02.2014 Predplatné časopisu ŠKOLA 2014 - 1 ks.
18/2014
22.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava JurisDat-M.Medlen 17.01.2014 24.01.2014
28.02.2014 Preplatok el. energie za rok 2013.
22/2014
93.88 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s. 16.01.2014 29.01.2014
28.02.2014 Funkčná skúška.
23/2014
30.44 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava MK alarm, s. r. o. 28.01.2014 31.01.2014
28.02.2014 Viacúčelové pastelky 3v1 NEXUS GIANT.
26/2014
14.95 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava STIEFEL EUROCART, s. r. o. 28.01.2014 03.02.2014
28.02.2014 Oprava a kontrola.
27/2014
138.74 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gajos, s. r. o. 30.01.2014 03.02.2014
28.02.2014 Nájom kopírovacieho stroja za 1/2014.
28/2014
20.30 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 31.01.2014 05.02.2014
Zobrazených 223651 - 223665 z celkových 266626.
1 2 14907 14908 14909 14911 14913 14914 14915 17775 17776