Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14341 14342 14343 14344 14345 14346 14347 14348 14349 … 17514 17515 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2014 | fa za tonery 146/2014 |
45.36 € s DPH | Obec Gánovce | VILLA s,r.o. | 29.05.2014 | 30.05.2014 |
| 02.06.2014 | fa na základe 122/2013 147/2014 |
250.00 € s DPH | Obec Gánovce | BROS Computing, s.r.o. | 27.05.2014 | 30.05.2014 |
| 02.06.2014 | fa za opravu žalúzií 148/2013 |
20.10 € s DPH | Obec Gánovce | Mária Marcinčinová, Altes | 25.04.2014 | 30.05.2014 |
| 02.06.2014 | Faktúra za školské mlieko MŠ 71419591 |
4.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tatranská mliekareň a.s. | 21.05.2014 | 27.05.2014 |
| 02.06.2014 | Faktúra za mobilné hovory 22409280023 |
4.33 € s DPH | Obec Nová Lesná | Orange Slovensko, a.s. | 23.05.2014 | 28.05.2014 |
| 02.06.2014 | Faktúra za prístrešky-tržnica 14007 |
436.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lehoczký Zoltán | 23.05.2014 | 28.05.2014 |
| 02.06.2014 | Faktúra za rekonštrukciu tržnice 14008 |
723.60 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lehoczký Zoltán | 23.05.2014 | 28.05.2014 |
| 02.06.2014 | Faktúra za právne služby 05/2014 23052014 |
200.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | JUDr.Margita Budzíková | 24.05.2014 | 27.05.2014 |
| 02.06.2014 | Za overovanie listín a podpisov 4/2014 |
355.50 € bez DPH | AUTOCENTRUM AAA Auto a.s. | Obec Hozelec | 05.05.2014 | 05.05.2014 |
| 02.06.2014 | Za overovanie listín a podpisov 5/2014 |
495.00 € bez DPH | AUTOCENTRUM AAA Auto a.s. | Obec Hozelec | 02.06.2014 | 02.06.2014 |
| 02.06.2014 | Na základe Dodatku č. 3/14 k Zmluve o spolupráci pri výstavbe inžinierskych sietí v lokalite ul. Poľná Hozelec zo dňa 7.4.2010 6/2014 |
3400.00 € s DPH | STING Inžiniering, spol. s.r.o. | Obec Hozelec | 02.06.2014 | 02.06.2014 |
| 02.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 14506275 |
7.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 27.05.2014 | 30.05.2014 |
| 02.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8014052680 |
117.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
| 02.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. P01 1911410353 |
203.89 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK s. r. o. | 28.05.2014 | 28.05.2014 |
| 02.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 40782 |
198.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 28.05.2014 | 28.05.2014 |
Zobrazených 215161 - 215175 z celkových 262719.
« Predchádzajúca 1 2 … 14341 14342 14343 14344 14345 14346 14347 14348 14349 … 17514 17515 Nasledujúca »
