Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14009 14010 14011 14012 14013 14014 14015 14016 14017 … 17227 17228 Nasledujúca »
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2014 | Plyn 7207950865 |
82.00 € s DPH | Obec Korytné | SPP | 01.11.2013 | 07.11.2013 |
12.06.2014 | Členský príspevok 382013 |
47.00 € s DPH | Obec Korytné | MAS LEV o.z. | 03.10.2013 | 10.10.2013 |
12.06.2014 | Telefón 0152449997 |
30.86 € s DPH | Obec Korytné | Orange Slovensko a.s. | 10.11.2013 | 14.11.2013 |
12.06.2014 | Telefón 7755709673 |
24.43 € s DPH | Obec Korytné | Slovak Telekom, a.s. | 03.11.2013 | 07.11.2013 |
12.06.2014 | Telefón 0152449997 |
35.14 € s DPH | Obec Korytné | Orange Slovensko a.s. | 07.12.2013 | 12.12.2013 |
12.06.2014 | Plyn 7164602066 |
97.00 € s DPH | Obec Korytné | SPP | 01.12.2013 | 05.12.2013 |
12.06.2014 | TKO 1031302817 |
82.96 € s DPH | Obec Korytné | brantner nova s.r.o. | 02.12.2013 | 05.12.2013 |
12.06.2014 | Telefón 4756690117 |
34.73 € s DPH | Obec Korytné | Slovak Telekom, a.s. | 03.12.2013 | 05.12.2013 |
12.06.2014 | Plyn 7277946135 |
103.00 € s DPH | Obec Korytné | SPP | 01.01.2014 | 09.01.2014 |
12.06.2014 | Internet 2007891 |
79.68 € s DPH | Obec Korytné | LEVONET s.r.o. | 05.01.2014 | 09.01.2014 |
12.06.2014 | TKO 1031303045 |
67.58 € s DPH | Obec Korytné | brantner nova s.r.o. | 03.01.2014 | 09.01.2014 |
12.06.2014 | Telefón 0152449997 |
27.98 € s DPH | Obec Korytné | Orange Slovensko a.s. | 10.01.2014 | 16.01.2014 |
12.06.2014 | Telefón 2757668449 |
14.93 € s DPH | Obec Korytné | Slovak Telekom, a.s. | 03.01.2014 | 09.01.2014 |
12.06.2014 | Elektrina 2270024576 |
231.00 € s DPH | Obec Korytné | VSE a.s. | 25.01.2014 | 30.01.2014 |
12.06.2014 | Plyn 7238008423 |
100.00 € s DPH | Obec Korytné | SPP | 01.02.2014 | 06.02.2014 |
Zobrazených 210181 - 210195 z celkových 258412.
« Predchádzajúca 1 2 … 14009 14010 14011 14012 14013 14014 14015 14016 14017 … 17227 17228 Nasledujúca »