Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13671 13672 13673 13674 13675 13676 13677 13678 13679 … 18073 18074 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2015 | Fa za služby pevnej siete 1773480114 |
53.08 € s DPH | Obec Harichovce | Slovak Telekom, a.s. | 04.05.2015 | 06.05.2015 |
| 13.05.2015 | Fa za služby pevnej siete 5773480127 |
38.92 € s DPH | Obec Harichovce | Slovak Telekom, a.s. | 04.05.2015 | 06.05.2015 |
| 13.05.2015 | Náhradné diely - autobus, IFA 2015038 |
350.60 € s DPH | Obec Harichovce | DOUS M+H s.r.o. | 30.04.2015 | 13.05.2015 |
| 13.05.2015 | Telefónne poplatky za mobilné číslo 0905 455 543 a mobilné číslo 0948 316 264 za obdobie IV.2015+Splátka faktúry int.č.104_2014 (Telefón Samsung S5611 met.stříbr+ZL SK) 67_2015 |
10.72 € s DPH | Obec Beňadiková | O2 Slovakia, s.r.o. | 08.05.2015 | 13.05.2015 |
| 13.05.2015 | Účastnícky poplatok za seminár "Informačný register adries – úloha obcí a jeho využitie", ktorý sa uskutoční dňa 12.05.2015
66_2015 |
13.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Region.vzdelávacie centrum-združenie obcí so sídlom v Štrbe | 11.05.2015 | 11.05.2015 |
| 13.05.2015 | záhradnický materiál 150032 |
478.48 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Engo Tatry s.r.o. | 05.05.2015 | 13.05.2015 |
| 12.05.2015 | Servisné práce na PC + multilicencia OFFICE 2013 |
635.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | JOY COMPUTER s.r.o. | 11.05.2015 | |
| 12.05.2015 | Elektrická energia 3 - 5/2015 |
1328.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Východoslovenská energetika a.s. | 11.05.2015 | |
| 12.05.2015 | Nájom WC 7225 |
81.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | XEROX LIMITED, o.z. | 11.05.2015 | |
| 12.05.2015 | Telefón 4/2015 - ZŠ |
23.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovak telekom, a.s. | 11.05.2015 | |
| 12.05.2015 | Telefón 4/2015 - zariadenia |
29.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovak telekom, a.s. | 11.05.2015 | |
| 12.05.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 10150128 |
66.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 30.04.2015 | 30.04.2015 |
| 12.05.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71515558 |
105.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 30.04.2015 | 30.04.2015 |
| 12.05.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71515363 |
16.01 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 30.04.2015 | 30.04.2015 |
| 12.05.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 15504774 |
11.77 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 29.04.2015 | 30.04.2015 |
Zobrazených 205111 - 205125 z celkových 271110.
« Predchádzajúca 1 2 … 13671 13672 13673 13674 13675 13676 13677 13678 13679 … 18073 18074 Nasledujúca »
