Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
23.09.2014 Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ
140105748
5.44 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce HOOK, s. r. o. 18.09.2014 18.09.2014
23.09.2014 Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ
1401055747
32.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce HOOK, s. r. o. 18.09.2014 18.09.2014
23.09.2014 Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ
41370
132.60 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce MIROND, spol. s r. o. 18.09.2014 18.09.2014
23.09.2014 Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ
14511152
4.42 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. 17.09.2014 18.09.2014
23.09.2014 Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ
41389
75.60 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce MIROND, spol. s r. o. 22.09.2017 22.09.2014
23.09.2014 Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ
8014091903
148.09 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce HO&PE FAMILY, s. r. o. 22.09.2017 22.09.2014
23.09.2014 Školské mlieko 9/2014 1045-ŠJ Jilemnického
71432669
36.01 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Tatranská mliekareň a.s. 16.09.2014 23.09.2014
23.09.2014 Školské mlieko 9/2014 1047-ŠJ Kukučínova
71432670
31.21 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Tatranská mliekareň a.s. 16.09.2014 23.09.2014
23.09.2014 Školské mlieko 9/2014 1043-ŠJ Komenského
71432671
24.00 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Tatranská mliekareň a.s. 16.09.2014 23.09.2014
23.09.2014 PZP vozidla Dacia 28.8.-31.12.2014.
8080046025
18.82 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 18.09.2014 23.09.2014
23.09.2014 toner Brother (cez pokl.)
121160914
12.25 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá ADK MEDIA s.r.o. 16.09.2014 18.09.2014
23.09.2014 fa za učebnice ruskéha jazyka
141407
6.80 € s DPH Spojená škola Belá Richard Šrobár - Litera 18.09.2014 23.09.2014
23.09.2014 fa za učebnice
69.70 € s DPH Spojená škola Belá JUVENIA - EDUCATION 09.09.2014 23.09.2014
23.09.2014 Fakturujeme Vám za kanalizačné rúry v množstve 4 ks.
14/32
288.00 € s DPH Obecný podnik Važec Michal Michalíček M - stav 18.09.2014 23.09.2014
23.09.2014 jedálne kupóny
0114100386
1221.54 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 22.09.2014 23.09.2014
Zobrazených 205096 - 205110 z celkových 257954.
1 2 13670 13671 13672 13674 13676 13677 13678 17196 17197