Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
16.11.2015 Stolársky materiál.
130/15
285.14 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad KRaF, s.r.o. 13.11.2015 16.11.2015
16.11.2015 Za vyťahovanie septikov pri nájomných bytoch
61115
144.00 € s DPH Obec Hnilčík AGROFARMA spol s. r. o. 11.11.2015 16.11.2015
16.11.2015 Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ október 2015 vo výške 424,77 € Záloha na november 2015 vo výške 620,-- €
424.77 € s DPH Obec Hnilčík Východoslovenská energetika a. s. 12.11.2015 16.11.2015
16.11.2015 Za služby mobilnej siete
7509937430
21.74 € s DPH Obec Hnilčík Slovak Telekom a. s. 08.11.2015 16.11.2015
16.11.2015 fa za potraviny - školská jedáleň
1505141
69.65 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Paciga s.r.o. 10.11.2015 16.11.2015
16.11.2015 fa za potraviny - podnikateľská činnosť
1505184
11.84 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Paciga s.r.o. 10.11.2015 16.11.2015
16.11.2015 fa za kancelárske potreby
151916
70.20 € s DPH Obec Spišské Tomášovce MIVA Market, spol. s r.o 12.11.2015 13.11.2015
16.11.2015 fa za pracovné odevy - dobrovoľnícka činnosť
150553
332.70 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Mária Repaská - Pracovné odevy 12.11.2015 13.11.2015
16.11.2015 fa za vykonanú odbornú skúšku plynového zariadenia - Materská škola II.
1119112015
101.12 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Dušan Slaninka 10.11.2015 13.11.2015
16.11.2015 fa za tel.služby
2312058098
44.34 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Orange Slovensko, a.s. 10.11.2015 13.11.2015
16.11.2015 fa za odbočky z verejného vodovodu
21151136
1566.76 € s DPH Obec Spišské Tomášovce PVPS, a.s. 13.11.2015 16.11.2015
16.11.2015 fa za dodávku plynu
5100001878
136.86 € s DPH Obec Spišské Tomášovce SPP, a.s. 12.11.2015 16.11.2015
16.11.2015 fa za potraviny - školská jedáleň
71539759
23.04 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Tatranská mliekareň a.s. 11.11.2015 16.11.2015
16.11.2015 fa za potraviny - školská jedáleň
71540082
14.40 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Tatranská mliekareň a.s. 11.11.2015 16.11.2015
16.11.2015 Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu, poplatok za uloženie KO
1051501979
1334.21 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad,s.r.o 11.11.2015 16.11.2015
Zobrazených 195646 - 195660 z celkových 271473.
1 2 13040 13041 13042 13044 13046 13047 13048 18098 18099