Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
26.02.2026 vyúčtovanie elektrina 01/2026 - VO
2260004215
167.77 € s DPH Obec Batizovce Energie2, a.s. 10.02.2026 16.02.2026
26.02.2026 vyúčtovanie elektrika 01/2026 - VO
2260004214
69.78 € s DPH Obec Batizovce Energie2, a.s. 10.02.2026 16.02.2026
26.02.2026 vyúčtovanie elektrina 01/2026 - DS - dobropis
2260004219
18.72 € s DPH Obec Batizovce Energie2, a.s. 10.02.2026 16.02.2026
26.02.2026 vyúčtovanie elektrika 01/2026 - DS dobropis
2260004218
12.13 € s DPH Obec Batizovce Energie2, a.s. 10.02.2026 16.02.2026
26.02.2026 vyúčtovanie elektrika 01/2026 - Guľa dobropis
2260004223
324.68 € s DPH Obec Batizovce Energie2, a.s. 10.02.2026 16.02.2026
26.02.2026 vyúčtovanie elektrina 01/2026 -SKD
2260004221
186.81 € s DPH Obec Batizovce Energie2, a.s. 10.02.2026 16.02.2026
26.02.2026 vyúčtovanie elektrika 01/2026 - PO
2260004217
160.90 € s DPH Obec Batizovce Energie2, a.s. 10.02.2026 16.02.2026
26.02.2026 vyúčtovanie elektrika 01/2026 - nabíjacia stanica
2260004224
17.43 € s DPH Obec Batizovce Energie2, a.s. 10.02.2026 16.02.2026
26.02.2026 vyúčtovanie elektrika 01/2026 - ČOV
2260004222
15.95 € s DPH Obec Batizovce Energie2, a.s. 10.02.2026 16.02.2026
26.02.2026 vyúčtovanie elektrika 01/2026 - OFK
2260004225
114.00 € s DPH Obec Batizovce Energie2, a.s. 10.02.2026 16.02.2026
26.02.2026 vyúčtovanie elektrika 01/2026 OFK
2260004220
249.75 € s DPH Obec Batizovce Energie2, a.s. 10.02.2026 16.02.2026
26.02.2026 materiál na nábytok
104/026
609.18 € s DPH Obec Holumnica CENTROGLOB 26.02.2026
26.02.2026 zneškodnenie odpadu
105/026
1501.13 € s DPH Obec Holumnica MARIUS PEDERSEN 26.02.2026
26.02.2026 obedy zamestnanci
106/026
166.60 € s DPH Obec Holumnica ZŠ s MŠ Holumnica 26.02.2026
26.02.2026 obedy zamestnanci - réžia
107/026
207.26 € s DPH Obec Holumnica ZŠ s MŠ Holumnica 26.02.2026
Zobrazených 1651 - 1665 z celkových 267233.
1 2 107 108 109 111 113 114 115 17815 17816