Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
26.02.2026 za dovoz obedov do MŠ Vernár - 12/2025
150.00 € s DPH Obec Vernár Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA 07.01.2026
26.02.2026 telefónne poplatky za obdobie od 8.12.25 do 7.1.26
37.82 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s. 09.01.2026
26.02.2026 servis kotla ATMOS
357.10 € s DPH Obec Vernár Peter Ondrušek - L.O.G. 12.01.2026
26.02.2026 odvoz, zneškodnenie a uloženie KO - 12/2025
1541.99 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o. 12.01.2026
26.02.2026 internet - OCú 12/2025
21.93 € s DPH Obec Vernár Slovanet, a.s. 13.01.2026
26.02.2026 vyúčtovacia FA - elektrina za rok 2025 - TJ Partizán Vernár - k vráteniu 658,39 €
0.00 € s DPH Obec Vernár Energetika Slovensko, a.s. 13.01.2026
26.02.2026 vyúčtovacia FA - elektrina za rok 2025
477.29 € s DPH Obec Vernár Energetika Slovensko, a.s. 13.01.2026
26.02.2026 za spotrebu vody za rok 2025
29.73 € s DPH Obec Vernár Barbolica s.r.o. 31.12.2025
26.02.2026 systémová podpora URbis 1-3/2026
224.24 € s DPH Obec Vernár Made spol. s r.o. 02.01.2026
26.02.2026 za používanie Obecného portálu na rok 2026
90.00 € s DPH Obec Vernár RVC-ZO, so sídlom v Štrbe 05.01.2026
26.02.2026 prevádzkové služby webového sídla 1/26
27.42 € s DPH Obec Vernár WEBY GROUP, s.r.o. 09.01.2026
26.02.2026 internet 1/26 - Ocú a MŠ
16.00 € s DPH Obec Vernár Slovanet, a.s. 13.01.2026
26.02.2026 tonery do Epson tlačiarne
114.00 € s DPH Obec Vernár READY Group s.r.o. 19.01.2026
26.02.2026 za umiestnenie kontajnera na textil 1/26
24.60 € s DPH Obec Vernár Ľubomír Ludvik LUTEX 21.01.2026
26.02.2026 za publikáciu 10 ks - Obranný úsek Plesnivec
100.00 € s DPH Obec Vernár Marcel Maniak - 2. svetová vojna a SNP 21.01.2026
Zobrazených 1591 - 1605 z celkových 267233.
1 2 103 104 105 107 109 110 111 17815 17816