Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2019 | oprava plyn. kotla 83/019 |
126.00 € s DPH | Obec Holumnica | Elektro-plyn Dučák, Ľubica | 19.03.2019 | |
16.05.2019 | kontrola ihriska 84/019 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | EKOTEC Bratislava | 14.03.2019 | |
16.05.2019 | vývoz popolníc 85/019 |
359.83 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 14.03.2019 | |
16.05.2019 | vývoz kontajnerov 86/019 |
108.28 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 14.03.2019 | |
16.05.2019 | TA3 distribúcia 87/019 |
6.98 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media Bratislava | 14.03.2019 | |
16.05.2019 | elektrina 88/019 |
259.62 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.03.2019 | |
16.05.2019 | elektrina 89/019 |
189.38 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.03.2019 | |
16.05.2019 | práce ČOV 90/019 |
200.00 € s DPH | Obec Holumnica | Tomáš Skurka, Holumnica | 19.03.2019 | |
16.05.2019 | toner 91/019 |
45.48 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS, Brno | 19.03.2019 | |
16.05.2019 | toner 92/019 |
45.48 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS, Brno | 25.03.2019 | |
16.05.2019 | retransmisia 93/019 |
46.56 € s DPH | Obec Holumnica | MAC TV, s.r.o. Bratislava | 25.03.2019 | |
16.05.2019 | prehliadka plyn. kotla 94/019 |
57.00 € s DPH | Obec Holumnica | Elektro-plyn Dučák, Ľubica | 25.03.2019 | |
16.05.2019 | akontácia motorové vozidlo 95/019 |
6590.90 € s DPH | Obec Holumnica | Motor-Car Poprad | 29.03.2019 | |
16.05.2019 | PO a Bezp. služba 96/019 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry, s.r.o. Poprad | 03.04.2019 | |
16.05.2019 | zemný plyn 97/019 |
2818.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 02.04.2019 |
Zobrazených 108526 - 108540 z celkových 257486.
« Predchádzajúca 1 2 … 7232 7233 7234 7235 7236 7237 7238 7239 7240 … 17165 17166 Nasledujúca »