Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2019 | Odpad 20190744 |
996.43 € s DPH | Obec Lomnička | Ekos | 19.03.2019 | 28.03.2019 |
22.05.2019 | Konzultacna cinnost 10190007 |
1700.00 € s DPH | Obec Lomnička | Majlender | 01.03.2019 | 15.03.2019 |
22.05.2019 | Servis PC 2019010 |
200.00 € s DPH | Obec Lomnička | Bajan IT, s.r.o. | 31.01.2019 | 07.02.2019 |
22.05.2019 | Servis PC 2019020 |
200.00 € s DPH | Obec Lomnička | Bajan IT, s.r.o. | 28.02.2019 | 14.03.2019 |
22.05.2019 | Rozvoj obce 007 |
255.00 € bez DPH | Obec Lomnička | Bajusova | 15.03.2019 | 30.03.2019 |
22.05.2019 | Prihlaska 047/2019 |
150.00 € s DPH | Obec Lomnička | APUMS | 15.01.2019 | |
22.05.2019 | Odpad 20191539 |
2124.10 € s DPH | Obec Lomnička | Ekos | 11.04.2019 | 20.04.2019 |
22.05.2019 | Telefon 1390093330 |
70.80 € s DPH | Obec Lomnička | O2 | 05.04.2019 | 18.04.2019 |
22.05.2019 | Telefon 1360093407 |
142.04 € s DPH | Obec Lomnička | O2 | 05.04.2019 | 18.04.2019 |
22.05.2019 | Kopirka 1990078720 |
60.95 € s DPH | Obec Lomnička | Xerox | 03.04.2019 | 17.04.2019 |
22.05.2019 | Internet 2019041522 |
38.40 € s DPH | Obec Lomnička | NETONIT IT s.r.o. | 15.04.2019 | 30.04.2019 |
22.05.2019 | Jedalne Kupony 1190337967 |
1900.00 € s DPH | Obec Lomnička | Up Slovensko, s.r.o. | 28.03.2019 | 11.04.2019 |
22.05.2019 | Elektrina 057/2019 |
142.92 € s DPH | Obec Lomnička | VSE | 08.04.2019 | 23.04.2019 |
22.05.2019 | Vreca 20191534 |
88.32 € s DPH | Obec Lomnička | Ekos | 10.04.2019 | 19.04.2019 |
22.05.2019 | Telefon 8230118557 |
17.34 € s DPH | Obec Lomnička | Slovak Telekom | 01.04.2019 | 18.04.2019 |
Zobrazených 107941 - 107955 z celkových 257466.
« Predchádzajúca 1 2 … 7193 7194 7195 7196 7197 7198 7199 7200 7201 … 17164 17165 Nasledujúca »