Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2019 | Voda 519107858 |
171.10 € s DPH | Obec Lomnička | PVPS | 26.02.2019 | 16.03.2019 |
22.05.2019 | Telefon 8228057504 |
33.00 € s DPH | Obec Lomnička | Slovak Telekom | 01.03.2019 | 18.03.2019 |
22.05.2019 | Telefon 8228057532 |
17.34 € s DPH | Obec Lomnička | Slovak Telekom | 01.03.2019 | 18.03.2019 |
22.05.2019 | Kopirka 1990077380 |
65.15 € s DPH | Obec Lomnička | Xerox | 04.03.2019 | 18.03.2019 |
22.05.2019 | Kopirka 1990077380 |
65.15 € s DPH | Obec Lomnička | Xerox | 04.03.2019 | 18.03.2019 |
22.05.2019 | Pravne služby 17/2019 |
96.00 € s DPH | Obec Lomnička | Blyšťan | 05.03.2019 | 15.03.2019 |
22.05.2019 | Pravne sluzby 17/2019 |
96.00 € s DPH | Obec Lomnička | Blyšťan | 05.03.2019 | 15.03.2019 |
22.05.2019 | Office 1900106 |
296.88 € s DPH | Obec Lomnička | Bajan company s.r.o. | 08.03.2019 | 15.03.2019 |
22.05.2019 | Telefon 8227424938 |
58.60 € s DPH | Obec Lomnička | Slovak Telekom | 15.02.2019 | 01.03.2019 |
22.05.2019 | Telefon 1480105263 |
72.15 € s DPH | Obec Lomnička | O2 | 06.03.2019 | 19.03.2019 |
22.05.2019 | Telefon 1480105302 |
168.40 € s DPH | Obec Lomnička | O2 | 06.03.2019 | 19.03.2019 |
22.05.2019 | Poistne 038/2019 |
201.94 € s DPH | Obec Lomnička | Uniqa | 06.03.2019 | 26.04.2019 |
22.05.2019 | Pomocky 2019000511 |
537.95 € s DPH | Obec Lomnička | KP plus, s.r.o. | 07.03.2019 | 21.03.2019 |
22.05.2019 | Odpad 20190718 |
518.57 € s DPH | Obec Lomnička | Ekos | 15.03.2019 | 24.03.2019 |
22.05.2019 | Pomocky 2019000581 |
84.97 € s DPH | Obec Lomnička | KP plus, s.r.o. | 18.03.2019 | 01.04.2019 |
Zobrazených 107926 - 107940 z celkových 257466.
« Predchádzajúca 1 2 … 7192 7193 7194 7195 7196 7197 7198 7199 7200 … 17164 17165 Nasledujúca »