Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2019 | Stravne Listky 3091905952 |
377.23 € s DPH | Obec Lomnička | DOXX | 31.01.2019 | 14.02.2019 |
22.05.2019 | Nedoplatok |
1547.76 € s DPH | Obec Lomnička | RTV | 31.01.2019 | |
22.05.2019 | Telefon 8226014372 |
71.83 € s DPH | Obec Lomnička | Slovak Telekom | 01.02.2019 | 18.02.2019 |
22.05.2019 | Telefon 8226014392 |
17.34 € s DPH | Obec Lomnička | Slovak Telekom | 01.02.2019 | 18.02.2019 |
22.05.2019 | Elektrina 7442197980 |
1287.00 € s DPH | Obec Lomnička | VSE | 01.02.2019 | 28.02.2019 |
22.05.2019 | Obecny plan 2019.06 |
1800.00 € s DPH | Obec Lomnička | Slovak Meedical Company, a.s. | 04.02.2019 | 06.02.2019 |
22.05.2019 | Kopirka 1990076212 |
64.72 € s DPH | Obec Lomnička | Xerox | 05.02.2019 | 19.02.2019 |
22.05.2019 | Telefon 1380051694 |
65.42 € s DPH | Obec Lomnička | O2 | 06.02.2019 | 19.02.2019 |
22.05.2019 | Poistne 019/2019 |
316.96 € s DPH | Obec Lomnička | Uniqa | 07.01.2019 | 08.02.2019 |
22.05.2019 | Poistne 020/2019 |
195.92 € s DPH | Obec Lomnička | Uniqa | 07.01.2019 | 08.02.2019 |
22.05.2019 | Telefon 1380051739 |
115.22 € s DPH | Obec Lomnička | O2 | 06.02.2019 | 19.02.2019 |
22.05.2019 | Internet 2019021522 |
38.40 € s DPH | Obec Lomnička | NETONIT IT s.r.o. | 15.02.2019 | 28.02.2019 |
22.05.2019 | Material 2019004 |
338.35 € s DPH | Obec Lomnička | Železiarstvo Mária Šatalová | 18.02.2019 | 25.02.2019 |
22.05.2019 | Odpad 20190351 |
1217.48 € s DPH | Obec Lomnička | Ekos | 20.02.2019 | 01.03.2019 |
22.05.2019 | Pravne veci 15/2019 |
192.00 € s DPH | Obec Lomnička | Blyšťan | 26.02.2019 | 07.03.2019 |
Zobrazených 107911 - 107925 z celkových 257466.
« Predchádzajúca 1 2 … 7191 7192 7193 7194 7195 7196 7197 7198 7199 … 17164 17165 Nasledujúca »