Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2020 | Potraviny pre ŠJ. 2010015 |
458.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Ján Krivulčík-DUO | 13.01.2020 | 15.01.2020 |
11.02.2020 | Potraviny pre ŠJ. 72000439 |
10.81 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatranská mliekáreň a.s. | 13.01.2020 | 17.01.2020 |
11.02.2020 | Potraviny pre ŠJ. 2010016 |
483.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Ján Krivulčík-DUO | 17.01.2020 | 17.01.2020 |
11.02.2020 | Potraviny pre ŠJ. 25200090 |
22.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | HYDINA HOLDING, s.r.o. | 16.01.2020 | 17.01.2020 |
11.02.2020 | Potraviny pre ŠJ. 2001300288 |
331.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ATC-JR, s.r.o. | 16.01.2020 | 17.01.2020 |
11.02.2020 | Potraviny pre ŠJ. 20039 |
478.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dávid Szekély | 20.01.2020 | 20.01.2020 |
11.02.2020 | Potraviny pre ŠJ. 1020009853 |
417.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Ryba Žilina,spol. s r.o. | 17.01.2020 | 20.01.2020 |
11.02.2020 | telekomunikačné služby za 1/2020-telefón,internet-OcÚ 8251900178 |
68.87 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2020 | 05.02.2020 |
11.02.2020 | telekomunikačné služby za 1/2020-telefón,internet,Magio TV-MŠ 8251900205 |
41.74 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2020 | 05.02.2020 |
11.02.2020 | internet za 1/2020-budova s.č.33-KSP 8251900225 |
16.39 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2020 | 05.02.2020 |
11.02.2020 | zber,preprava,zneškodnenie komunálneho odpadu,zákon.popl.KO-za 1/2020 1032000085 |
814.73 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 03.02.2020 | 06.02.2020 |
11.02.2020 | telekomunikačné služby-OcÚ-mobil za obdobie od 8.1 do 7.2.2020 8252920348 |
13.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.02.2020 | 10.02.2020 |
11.02.2020 | vyúčtovacia faktúra k predfaktúre za doménu a webhosting www.obecnemesany.sk na obdobie od 15.12022 do 14.1.2021 200219 |
72.00 € s DPH | Obec Nemešany | webex.digital s.r.o | 29.01.2020 | 31.01.2020 |
10.02.2020 | vyhotovenie GEO plánu na oddelenie nehnuteľnosti p.č. 3785/71 a zameranie skutočného stavu stavieb p.č. 3785/16 a 3785/17 z titulu zámeny nehnuteľností 2/2020 |
740.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Ing. Eva Schurger - JOCHMANN | 07.02.2020 | 10.02.2020 |
10.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20VF00066 |
75.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Kingfruits s.r.o. | 07.02.2020 | 07.02.2020 |
Zobrazených 93796 - 93810 z celkových 258344.
« Predchádzajúca 1 2 … 6250 6251 6252 6253 6254 6255 6256 6257 6258 … 17222 17223 Nasledujúca »