Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
13.03.2025 za elektrinu za obdobie 02/2025 - minimarket
7292687362
11.94 € s DPH Obec Vernár Východoslovenská energetika a.s. 06.03.2025 06.03.2025
13.03.2025 za publikácie Tradičná ľudová kultúra Horehronia
11/2025
136.00 € s DPH Obec Vernár Švajčiarsko-slovenské združenie cestovného ruchu 07.03.2025 07.03.2025
13.03.2025 vývoz, zneškodnenie a uloženie TKO za mesiac február 2025
1552500619
1438.64 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o. 10.03.2025 10.03.2025
13.03.2025 za odobraté obedy v mesiaci 02/25 - predškoláci MŠ Vernár
14/2025
54.60 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica 05.03.2025 10.03.2025
13.03.2025 za režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 02/2025 - MŠ Vernár
15/2025
370.37 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica 05.03.2025 10.03.2025
13.03.2025 telefónne poplatky za obdobie 8.2.2025 do 7.3.2025
8365885428
37.82 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s. 08.03.2025 10.03.2025
13.03.2025 za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci február 2025
20250012
205.50 € s DPH Obec Vernár Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA 28.02.2025 10.03.2025
13.03.2025 za dovoz obedov v mesiaci február 2025 do MŠ Vernár
20250013
150.00 € s DPH Obec Vernár Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA 28.02.2025 10.03.2025
13.03.2025 Príspevok (dotácia) na podporu činnosti Materskej školy Jakubovany za obdobie II.2025
39/2025
209.00 € s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 10.03.2025 13.03.2025
13.03.2025 Hlavná kontrola Detského ihriska nachádzajúceho sa na Športovom areáli obce Beňadiková
38/2025
169.74 € s DPH Obec Beňadiková EKOTEC spol. s.r.o. 11.03.2025 12.03.2025
13.03.2025 Dávkovacie čerpadlo na chlórovanie vody 1.085,97 €, injekčná zostava 92,45 €, sacia zostava 227,21 €, riadiaci kábel 54,62 €, hadička 12,25 €, konzola na stenu 73,37 € + doprava 14,76 €
50250309
1560.63 € s DPH Obec Sulín ProMinent Slovensko, s.r.o. 12.03.2025 12.03.2025
13.03.2025 telefón
86439858
30.98 € s DPH Základná umelecká škola O2 Slovakia s.r.o. 06.03.2025 12.03.2025
13.03.2025 Elektrina-dodávka a distribúcia za obd. 3/2025-MŠ a Výdajná ŠJ.
7493635621
100.00 € s DPH Obec Nemešany Východoslovenská energetika a.s. 01.03.2025 07.03.2025
13.03.2025 Elektrina za obd. 2/2025-verejné osvetlenie.
7292687421
308.09 € s DPH Obec Nemešany Východoslovenská energetika, a.s. 06.03.2025 07.03.2025
13.03.2025 Elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie 3/2025-OCÚ a KD.
7493635599
70.00 € s DPH Obec Nemešany Východoslovenská energetika, a.s. 01.03.2025 07.03.2025
Zobrazených 23836 - 23850 z celkových 274406.
1 2 … 1586 1587 1588 1590 1592 1593 1594 … 18293 18294