Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
10.01.2018 Stravné zamestnancov.
80/17
533.80 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. AVLEON, s.r.o. 31.08.2017
10.01.2018 Stav. mat. rekonštrukcia strechy ZŠ Roškovce, revitalizácia územia.
81/17
6861.53 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Peter Klešč 31.08.2017
10.01.2018 Rekonštrukcia strechy ŽŠ Roškovce, mat. vyb. dielne.
82/17
703.01 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. 31.08.2017
10.01.2018 Telefónny účet.
83/17
15.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Orange Slovensko, a.s. 09.09.2017
10.01.2018 Telefónny účet.
1/84/17
30.78 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Orange Slovensko, a.s. 09.09.2017
10.01.2018 Splátka mobilného zariadenia.
2/85/17
14.50 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Orange Slovensko, a.s. 09.09.2017
10.01.2018 Dodávka elektriny.
86/17
73.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. V - elektra Slovakia, a.s. 18.09.2017
10.01.2018 Hranol omietnutý - rozhľadňa.
87/17
2979.84 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Lemes, s.r.o. 18.09.2017
10.01.2018 Výkopové - zemné a prípravné stavebné práce 2x3BJ.
88/17
425.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Marek Pitorák 29.09.2017
10.01.2018 Štrk - 2x3BJ.
89/17
372.20 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. KAMEGA, s.r.o. Levoča 29.09.2017
10.01.2018 Mat. vyb. dielne.
90/17
139.10 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. 30.09.2017
10.01.2018 Stravné zamestnancom.
91/17
428.40 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. AVLEON, s.r.o. 30.09.2017
10.01.2018 Revitalizácia územia, mat. vyb. dielne.
92/17
2254.09 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Peter Klešč 30.09.2017
10.01.2018 Kotviaca páska - revitalizácia územia.
93/17
44.96 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. ProRain spol. s r. o. 03.10.2017
10.01.2018 Lanko - rozhľadňa.
94/17
1662.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Euro - Metall spol. s r.o. 06.10.2017
Zobrazených 136756 - 136770 z celkových 258174.
1 2 9114 9115 9116 9118 9120 9121 9122 17211 17212