Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
10.01.2018 Odber kuchynského odpadu 12/2017
17120562
54.00 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 INTA, s.r.o. 31.12.2017 10.01.2018
10.01.2018 Nedoplatok el. energie 1-12/2017
1818100362
1211.75 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Pow - en, a.s. 09.01.2018 10.01.2018
10.01.2018 Dodávka el. energie 12/2017
1817109094
280.98 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Pow - en, a.s. 10.01.2018 10.01.2018
10.01.2018 Internet 1/2018 443,447-MŠ Komenského, Kukučínova
1010048405/1/18
25.01 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Slovanet, a.s. 09.01.2018 10.01.2018
10.01.2018 Zhotovené kópie na zapožičaných zariadeniach
1175201383
32.41 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 RICOH Slovakia s.r.o. 04.01.2018 10.01.2018
10.01.2018 Dodávka tepelnej energie 12/2017
20171167
6128.72 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Termonova, a.s. 04.01.2018 10.01.2018
10.01.2018 Stravné lístky.
3218370108
4017.76 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. 10.01.2018 10.01.2018
10.01.2018 Telefón za 12/17.
157/17
8.12 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad Slovak Telekom, a.s. 01.01.2018 10.01.2018
10.01.2018 Spisová skriňa balenie 2 ks
18400031
297.60 € s DPH Obec Hradisko B2B Partner s.r.o. 04.01.2018 08.01.2018
10.01.2018 Zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie odpadu za december 2017
1031704869
240.95 € s DPH Obec Hnilčík Brantner NOVA s. r. o. 05.01.2018 10.01.2018
10.01.2018 používanie portálu
2018093
49.50 € s DPH Obec Poľanovce RVC 05.01.2018 10.01.2018
10.01.2018 fa za potraviny - školská jedáleň
530800695
183.20 € s DPH Obec Spišské Tomášovce INMEDIA, spol. s r.o. 09.01.2018 10.01.2018
10.01.2018 fa za potraviny
1706699
9.62 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Paciga s.r.o. 31.12.2017 10.01.2018
10.01.2018 fa za potraviny
530800636
87.59 € s DPH Obec Spišské Tomášovce INMEDIA, spol. s r.o. 09.01.2018 10.01.2018
10.01.2018 Faktúra za hovory do mobilnej siete
5436367735
31.41 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko, a.s. 10.01.2018 10.01.2018
Zobrazených 136696 - 136710 z celkových 258174.
1 2 9110 9111 9112 9114 9116 9117 9118 17211 17212