Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
15.03.2018 Ovocie,zelenina
20180677
26.48 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 05.02.2018 05.02.2018
15.03.2018 Prenájom kopírky za január
1801028
12.18 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava E.Salanci - Esal 31.01.2018 05.02.2018
15.03.2018 Potraviny
4201800498
209.77 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Nordfood s.r.o. 07.02.2018 08.02.2018
15.03.2018 Potraviny
1801300563
310.10 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC-JR, s.r.o. 07.02.2018 08.02.2018
15.03.2018 Telefón za 1/2018
1133801501
20.88 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom a.s. 01.02.2018 09.02.2018
15.03.2018 Mäso
180162
55.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso Údeniny s.r.o. 12.02.2018 12.02.2018
15.03.2018 Ovocie,zelenina
20180804
74.92 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 12.02.2018 12.02.2018
15.03.2018 Kontrola hydrantov, bezpečnostné značky
21800472
61.76 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gajos s.r.o. 07.02.2018 13.02.2018
15.03.2018 Hnedé uhlie
1800013
881.01 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Allo s.r.o. 13.02.2018 13.02.2018
15.03.2018 Mliečne výrobky
71804549
45.65 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 12.02.2018 15.02.2018
15.03.2018 Škôlka Komensky sprístupnenie balíčka
70689914
9.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Komensky s.r.o. 12.02.2018 15.02.2018
15.03.2018 Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
51180109
61.47 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Krupa Kajo s.r.o. 23.02.2018 23.02.2018
15.03.2018 Mäso
180210
55.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 26.02.2018 26.02.2018
15.03.2018 Mliečne výrobky
71805896
30.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 21.02.2018 26.02.2018
15.03.2018 Ovocie,zelenina
20181040
36.41 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 26.02.2018 26.02.2018
Zobrazených 130081 - 130095 z celkových 259011.
1 2 8669 8670 8671 8673 8675 8676 8677 17267 17268