Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2019 | Poskytnutie poradenstva za mesiac február 2019. 201903002 |
90.00 € s DPH | Obec Hozelec | MOAD s.r.o. | 05.03.2019 | 08.03.2019 |
| 13.03.2019 | Reklamný príspevok "Fašiangový sprievod v Hozelci "a jeho odvysielanie. OF01319 |
171.04 € s DPH | Obec Hozelec | TV Poprad,s.r.o. | 06.03.2019 | 08.03.2019 |
| 13.03.2019 | Prenájom koberca. 1918762 |
14.42 € s DPH | Obec Hozelec | Lindström,s.r.o. | 27.02.2019 | 08.03.2019 |
| 13.03.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8228091479 |
47.75 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s | 01.03.2019 | 08.03.2019 |
| 13.03.2019 | Zneškodnenie KO za mesiac 2/2019. 3251900154 |
333.02 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. | 05.03.2019 | 08.03.2019 |
| 13.03.2019 | Faktúra za prenájom administrácii webovej stránky. 6190022 |
42.00 € s DPH | Obec Hozelec | Webidentity,s.r.o. | 01.03.2019 | 08.03.2019 |
| 13.03.2019 | Elektrina - dodávka a distribúcia za marec 2019 - MŠ 7452341457 |
55.00 € s DPH | Obec Hozelec | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2019 | 08.03.2019 |
| 13.03.2019 | Zemný plyn za mesiac 3/2019. 4474338310 |
851.60 € s DPH | Obec Hozelec | innogy Slovensko s.r.o. | 01.03.2019 | 08.03.2019 |
| 13.03.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8229185131 |
21.13 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s | 08.03.2019 | 11.03.2019 |
| 13.03.2019 | Skrinka-čerešňa H344,206x45x35 na OÚ. 20190001 |
120.00 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Zummer | 12.03.2019 | 13.03.2019 |
| 13.03.2019 | Za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika . 004/03/2019 |
24.90 € s DPH | Obec Hozelec | Ing.Peter Smejkal - Tatrashil | 11.03.2019 | 13.03.2019 |
| 13.03.2019 | vernostný balíček - 2 - knihy 2019103045 |
164.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia | 12.03.2019 | 12.03.2019 |
| 13.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1901251 |
16.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 12.03.2019 | 12.03.2019 |
| 13.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19502387 |
41.79 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Pekáreň GROS, spol. s r. o. | 12.03.2019 | 12.03.2019 |
| 13.03.2019 | Faktúra za mobilný internet ZŠ II.st. 8229182984 |
8.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.03.2019 | 11.03.2019 |
Zobrazených 126496 - 126510 z celkových 271837.
« Predchádzajúca 1 2 … 8430 8431 8432 8433 8434 8435 8436 8437 8438 … 18122 18123 Nasledujúca »
