Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
26.03.2019 El. Kuch 1/19
2290115965
103.96 € s DPH Obec Olšavica VSE 14.02.2019
26.03.2019 Poistenie majetku
6819141992
56.56 € s DPH Obec Olšavica Komunálna poisťovňa 18.02.2019
26.03.2019 Uhlie MŠ
2019006
786.89 € s DPH Obec Olšavica PHB sro., Kamenica 19.02.2019
26.03.2019 Plán Obnovy
20190061
300.00 € s DPH Obec Olšavica AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., SNV 22.02.2019
26.03.2019 Vlajka SR
20190107
20.20 € s DPH Obec Olšavica LIM PO sro., Prešov 25.02.2019
26.03.2019 Čistiace potreby MŠ
1900005
36.55 € s DPH Obec Olšavica Mária Balogová 01.03.2019
26.03.2019 Odvoz TDO 2/19
1031900466
302.23 € s DPH Obec Olšavica BRANTNER NOVA sro. 01.03.2019
26.03.2019 Potraviny 1/19
1900002
272.47 € s DPH Obec Olšavica Mária Balogová 01.03.2019
26.03.2019 Potraviny 2/19
1900007
269.61 € s DPH Obec Olšavica Mária Balogová 01.03.2019
26.03.2019 Mobil 2/19
248706941
36.00 € s DPH Obec Olšavica Orange 04.03.2019
26.03.2019 Prevádzka vodovodu
20190064
85.00 € s DPH Obec Olšavica AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., SNV 04.03.2019
26.03.2019 Program PC
19081
14.00 € s DPH Obec Olšavica KLUBERT St., SNV 04.03.2019
26.03.2019 Telefón
8228130105
14.00 € s DPH Obec Olšavica Slovak Telekom 06.03.2019
26.03.2019 EL. materiál has. zbrojnica
2190765
399.20 € s DPH Obec Olšavica ELEKTROSET KROMPACHY sro., 11.03.2019
26.03.2019 Spracov. proj. - ihrisko
20190005
300.00 € s DPH Obec Olšavica Mgr. Michal Magda, Viťaz 404 13.03.2019
Zobrazených 114631 - 114645 z celkových 260660.
1 2 7639 7640 7641 7643 7645 7646 7647 17377 17378