Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2019 | El. Kuch 1/19 2290115965 |
103.96 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 14.02.2019 | |
| 26.03.2019 | Poistenie majetku 6819141992 |
56.56 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 18.02.2019 | |
| 26.03.2019 | Uhlie MŠ 2019006 |
786.89 € s DPH | Obec Olšavica | PHB sro., Kamenica | 19.02.2019 | |
| 26.03.2019 | Plán Obnovy 20190061 |
300.00 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., SNV | 22.02.2019 | |
| 26.03.2019 | Vlajka SR 20190107 |
20.20 € s DPH | Obec Olšavica | LIM PO sro., Prešov | 25.02.2019 | |
| 26.03.2019 | Čistiace potreby MŠ 1900005 |
36.55 € s DPH | Obec Olšavica | Mária Balogová | 01.03.2019 | |
| 26.03.2019 | Odvoz TDO 2/19 1031900466 |
302.23 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER NOVA sro. | 01.03.2019 | |
| 26.03.2019 | Potraviny 1/19 1900002 |
272.47 € s DPH | Obec Olšavica | Mária Balogová | 01.03.2019 | |
| 26.03.2019 | Potraviny 2/19 1900007 |
269.61 € s DPH | Obec Olšavica | Mária Balogová | 01.03.2019 | |
| 26.03.2019 | Mobil 2/19 248706941 |
36.00 € s DPH | Obec Olšavica | Orange | 04.03.2019 | |
| 26.03.2019 | Prevádzka vodovodu 20190064 |
85.00 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., SNV | 04.03.2019 | |
| 26.03.2019 | Program PC 19081 |
14.00 € s DPH | Obec Olšavica | KLUBERT St., SNV | 04.03.2019 | |
| 26.03.2019 | Telefón 8228130105 |
14.00 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom | 06.03.2019 | |
| 26.03.2019 | EL. materiál has. zbrojnica 2190765 |
399.20 € s DPH | Obec Olšavica | ELEKTROSET KROMPACHY sro., | 11.03.2019 | |
| 26.03.2019 | Spracov. proj. - ihrisko 20190005 |
300.00 € s DPH | Obec Olšavica | Mgr. Michal Magda, Viťaz 404 | 13.03.2019 |
Zobrazených 114631 - 114645 z celkových 260660.
« Predchádzajúca 1 2 … 7639 7640 7641 7642 7643 7644 7645 7646 7647 … 17377 17378 Nasledujúca »
