Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
21.10.2019 FA elektrinu
2290211003
103.34 € s DPH Obec Jurské Východoslovenská energetika a.s 09.09.2019 06.09.2019
21.10.2019 FA elektrinu
2290231277
40.90 € s DPH Obec Jurské Východoslovenská energetika a.s 09.09.2019 06.09.2019
21.10.2019 FA za nájom kopírky WC7855 SN:3914016591
1990085341
97.40 € s DPH Obec Jurské XEROX LIMITED 03.09.2019 09.09.2019
21.10.2019 FA za servis. vyp. techniky 08/19
190100446
50.00 € s DPH Obec Jurské Vladimíra Maslejáková MASNET 30.08.2019 09.09.2019
21.10.2019 FA za mobilnú sieť
8240751681
298.94 € s DPH Obec Jurské Slovak Telekom , a.s. 01.09.2019 09.09.2019
21.10.2019 FA za pevnú linku
8240748492
20.38 € s DPH Obec Jurské Slovak Telekom , a.s. 01.09.2019 09.09.2019
21.10.2019 DF za PZS za 09/2019
138/2019
59.70 € s DPH Základná škola PZS, s.r.o. 30.09.2019 02.10.2019
21.10.2019 DF za BOZP za 09/2019
139/2019
19.92 € s DPH Základná škola Tatrahasil 30.09.2019 03.10.2019
21.10.2019 DF za právne služby za 09/2019
140/2019
50.00 € s DPH Základná škola JUDr.Jana Murárová, advokátka 30.09.2019 03.10.2019
21.10.2019 DF za kosenie a opravu za 09/2019
141/2019
92.75 € s DPH Základná škola Radovan Vašaš 06.10.2019 07.10.2019
21.10.2019 DF za servis výpočtovej techniky za 09/2019
142/2019
200.00 € s DPH Základná škola Masnet, V.Maslejáková 30.09.2019 07.10.2019
21.10.2019 DF za WebHosting doménu na rok 2019
143/2019
125.00 € s DPH Základná škola NETON IT, s.r.o. 02.10.2019 07.10.2019
21.10.2019 DF za systémovú podporu Urbis 4.štvrťrok 2019
144/2019
70.00 € s DPH Základná škola MADE, spol.s.r.o. 01.10.2019 07.10.2019
21.10.2019 DF za nákup mikrofónu a stojanov
145/2019
271.80 € s DPH Základná škola ABT Erich 07.10.2019 08.10.2019
21.10.2019 DF za telefón - pevná linka
146/2019
44.53 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 01.10.2019 09.10.2019
Zobrazených 114376 - 114390 z celkových 272044.
1 2 7622 7623 7624 7626 7628 7629 7630 18136 18137