Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
25.03.2019 Poťah , Obrysové svetlo , držiak obrysového svetla .
87
154.03 € s DPH Obec Pribylina Volvo Group Slovakia .s.r.o. 21.03.2019 22.03.2019
25.03.2019 Školské pomôcky pre deti v HN
88
747.00 € s DPH Obec Pribylina DAFFER spol. s.r.o. 19.03.2019 22.03.2019
25.03.2019 Komplexná prezetnácia na stránke ATC na stránke DOkempu.cz
12/9
279.00 € s DPH Obec Pribylina FTonline s.r.o. 19.03.2019 21.03.2019
25.03.2019 Povinné zmluvné poistenie - Škoda Fábia.
89
89.00 € s DPH Obec Pribylina Wustenrot poisťovňa a.s. 18.03.2019 25.03.2019
25.03.2019 Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska.
90
193.20 € s DPH Obec Pribylina EKOTEC spol. s.r.o. 22.03.2019 25.03.2019
25.03.2019 Telefon.
13/9
35.99 € s DPH Obec Pribylina Slovak Telekom a.s. 22.03.2019 25.03.2019
25.03.2019 Pohonné hmoty.
38/19
69.41 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad Slovnaft, a.s. 18.03.2019 25.03.2019
25.03.2019 Balík podpory
6119021357
46.16 € s DPH Obec Hradisko Kros a. s. 18.03.2019 22.03.2019
25.03.2019 Spracovanie projektovej žiadosti
72019
316.00 € s DPH Obec Lesíček Ing. Vlastimil Bartko, Prešov 20.03.2019 25.03.2019
25.03.2019 Ovocie do šj
20191061
13.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 28.02.2019 28.02.2019
25.03.2019 Potraviny do šj
35200002
208.71 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 28.02.2019 28.02.2019
25.03.2019 Mliečne výrobky do šj
71907191
26.38 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 28.02.2019 28.02.2019
25.03.2019 Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
51190171
102.07 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Krupa Kajo s.r.o. 01.03.2019 01.03.2019
25.03.2019 Prenájom kopírovacieho stroja za 2/2019
1902033
12.53 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava E.Salanci - ESAL 28.02.2019 04.03.2019
25.03.2019 Telefón za 2/2019
8228053915
19.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom a.s. 01.03.2019 06.03.2019
Zobrazených 111631 - 111645 z celkových 257587.
1 2 7439 7440 7441 7443 7445 7446 7447 17172 17173