Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2020 | prevádzkovanie VK 007/020 |
679.40 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 07.01.2020 | |
| 13.01.2020 | kanc. potreby 008/020 |
136.44 € s DPH | Obec Holumnica | KP Plus | 08.01.2020 | |
| 13.01.2020 | info portal 009/020 |
32.86 € s DPH | Obec Holumnica | Sammet | 08.01.2020 | |
| 13.01.2020 | telekom. služby 010/020 |
12.06 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 10.01.2020 | |
| 13.01.2020 | telekom. služby 011/020 |
31.22 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom Bratislava | 10.01.2020 | |
| 13.01.2020 | retransmisia TV 012/020 |
67.37 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 10.01.2020 | |
| 13.01.2020 | telekom. služby 013/020 |
62.45 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 10.01.2020 | |
| 13.01.2020 | tonér 014/020 |
123.84 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS, Brno | 13.01.2020 | |
| 13.01.2020 | členské 015/2020 |
438.00 € s DPH | Obec Holumnica | OZ Spiš | 09.01.2020 | |
| 13.01.2020 | elektrina 016/020 |
83.14 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.01.2020 | |
| 13.01.2020 | elektrina 017/020 |
324.26 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.01.2020 | |
| 13.01.2020 | elektrina 018/020 |
265.39 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.01.2020 | |
| 13.01.2020 | vypr. smerníc 019/020 |
260.00 € s DPH | Obec Holumnica | RNDr. Radomír Babiak | 13.01.2020 | |
| 13.01.2020 | elektrina 020/020 |
141.73 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.01.2020 | |
| 13.01.2020 | údržba verejného osvetlenia za rok 2019 2020001 |
600.00 € s DPH | Obec Nemešany | Štefan Bandžuch -BK elektro | 10.01.2020 | 10.01.2020 |
Zobrazených 109621 - 109635 z celkových 272132.
« Predchádzajúca 1 2 … 7305 7306 7307 7308 7309 7310 7311 7312 7313 … 18142 18143 Nasledujúca »
