Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
18.12.2024 Licencia KEO na rok 2025
0020241566
370.08 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava KEO s.r.o. 09.12.2024 12.12.2024
18.12.2024 Bozp za IV.Q 2024 + značky
9202410662
130.08 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava GAJOS, s.r.o. 16.12.2024 16.12.2024
18.12.2024 ovocie a zelenina do ŠJ
20244423
73.10 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 16.12.2024 16.12.2024
18.12.2024 Záloha na PVC výplň
240044
43.94 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ZMVZ s.r.o. 12.12.2024 17.12.2024
18.12.2024 mliečne výrobky do šj
72438556
77.93 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 11.12.2024 17.12.2024
18.12.2024 Pracovné nohavice a obuv
51241236
63.50 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava KRUPA KAJO, s.r.o. 17.12.2024 17.12.2024
18.12.2024 Peletky 6 ton
2400421
1620.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava MT PELET, spol. s.r.o. 17.12.2024 17.12.2024
18.12.2024 Futbalové bránky + sieť do ŠKD
7704
145.85 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Decathlon s.r.o. 17.12.2024 17.12.2024
18.12.2024 Revízia EZ budovy školy
202404007
426.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava GAJOS, s.r.o. 17.12.2024 17.12.2024
18.12.2024 Revízia elektr. ruč.náradia
202404006
362.70 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava GAJOS, s.r.o. 17.12.2024 17.12.2024
18.12.2024 Edukačná pomôcka do MŠ
22504633
14.90 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Nomiland s.r.o. 17.12.2024 17.12.2024
18.12.2024 Tork utierky na ruky, tekuté mydlá, Tork toal.papier
202410299
1204.02 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ROIN, s.r.o. 17.12.2024 17.12.2024
18.12.2024 interaktívna exteriérová tabuľa inštalácia
202451
384.46 € s DPH Obec Batizovce MO-Security, s.r.o. 02.12.2024 04.12.2024
18.12.2024 telefón 12/2024
5815501281
168.28 € s DPH Obec Batizovce Orange Slovensko a.s. 29.11.2024 04.12.2024
18.12.2024 vyúčtovanie zmluvy
2240049594
18.32 € s DPH Obec Batizovce Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 28.11.2024 29.11.2024
Zobrazených 10846 - 10860 z celkových 257296.
1 2 720 721 722 724 726 727 728 17153 17154