Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2020 | Žiadosť dokončenie stacionáru 202004 |
200.00 € s DPH | Obec Olšavica | Mgr. Michal Magda, Viťaz 404 | 10.02.2020 | |
| 18.02.2020 | Poplatky TV - Rozhlas 8800329444 |
224.46 € s DPH | Obec Olšavica | RTV Bratislava | 12.02.2020 | |
| 18.02.2020 | Elektrina kuchyňa 2290115965 |
304.82 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 14.02.2020 | |
| 18.02.2020 | El. OcÚ 229010395 |
469.82 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 14.02.2020 | |
| 18.02.2020 | Stavebne práce KD |
7484.02 € s DPH | Obec Olšavica | RK ADEMA s.r.o, Ludrova | 14.02.2020 | |
| 18.02.2020 | Služby - Stavebný úrad 99920141 |
161.44 € s DPH | Obec Lesíček | Mesto Prešov | 13.02.2020 | 18.02.2020 |
| 18.02.2020 | Internet 022001199 |
19.92 € s DPH | Obec Lesíček | Juko s.r.o. Prešov | 14.02.2020 | 17.02.2020 |
| 18.02.2020 | Programové vybavenie - licencia 2027023255 |
150.72 € s DPH | Obec Lesíček | Igosot s.r.o. Prešov | 17.02.2020 | 18.02.2020 |
| 18.02.2020 | fa za hydraulický olej 65-0-0000037 |
70.56 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | AGROKOM-PLUS spol. s r.o. | 17.02.2020 | 17.02.2020 |
| 18.02.2020 | fa za telefonické služby 2540204530 |
51.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Orange Slovensko, a.s. | 15.02.2020 | 17.02.2020 |
| 18.02.2020 | fa za potraviny - podnikateľská činnosť 120029685 |
193.66 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Bidfood Slovakia s.r.o. | 14.02.2020 | 17.02.2020 |
| 18.02.2020 | fa za potraviny - školská jedáleň 530005687 |
1086.77 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.02.2020 | 17.02.2020 |
| 18.02.2020 | fa za potraviny - školská jedáleň 530005691 |
487.52 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.02.2020 | 17.02.2020 |
| 18.02.2020 | fa za vyjadrenie ku telekom. zariadeniam - IBV Za HUmnami 6612004533 |
13.90 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Slovak Telekom, a.s. | 17.02.2020 | 17.02.2020 |
| 18.02.2020 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1052000233 |
1707.95 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.02.2020 | 18.02.2020 |
Zobrazených 107176 - 107190 z celkových 272219.
« Predchádzajúca 1 2 … 7142 7143 7144 7145 7146 7147 7148 7149 7150 … 18147 18148 Nasledujúca »
