Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2020 | vedenie účtovníctva 153/020 |
500.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus, Prešov | 30.04.2020 | |
06.05.2020 | montáž okien a dverí 154/020 |
2015.20 € s DPH | Obec Holumnica | Maroš Šebest | 30.04.2020 | |
06.05.2020 | vodné 155/020 |
318.68 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 30.04.2020 | |
06.05.2020 | vodné 156/020 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 30.04.2020 | |
06.05.2020 | spracovanie projektu 157/020 |
200.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Petrik | 28.04.2020 | |
06.05.2020 | odborná prehliadka 158/020 |
108.00 € s DPH | Obec Holumnica | Jozef Sičár | 28.04.2020 | |
06.05.2020 | zemný plyn 159/020 |
2055.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 04.05.2020 | |
06.05.2020 | elektrina 160/020 |
162.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 04.05.2020 | |
06.05.2020 | BOZP technik 161/020 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 04.05.2020 | |
06.05.2020 | obedy zamestnanci 162/020 |
57.60 € s DPH | Obec Holumnica | Belánska vináreň | 06.05.2020 | |
06.05.2020 | stavebný materiál 163/020 |
278.59 € s DPH | Obec Holumnica | J.D.J Trans | 06.05.2020 | |
06.05.2020 | serv. práce výpočtová technika 164/020 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet Levoča | 06.05.2020 | |
06.05.2020 | telefón a internet -OcÚ za 4/2020 8258692582 |
67.64 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2020 | 05.05.2020 |
06.05.2020 | telekomunikačné služby -MŠ-telefón,TV a internet za 4/2020 8258692603 |
41.74 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2020 | 05.05.2020 |
06.05.2020 | telekomunikačné služby - budova s.č.33-internet za 4/2020 8258692618 |
16.39 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2020 | 05.05.2020 |
Zobrazených 89551 - 89565 z celkových 258120.
« Predchádzajúca 1 2 … 5967 5968 5969 5970 5971 5972 5973 5974 5975 … 17207 17208 Nasledujúca »