Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
12.08.2020 Stavebné práce.
32020
261.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Palkupo, s.r.o. 30.06.2020
12.08.2020 Náhradné diely.
200103512
81.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Neosolar, spol.s.r.o. 01.07.2020
12.08.2020 Dodávka krytiny a klampiarskych prvkov.
200100088
5052.20 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Direct club, s.r.o. 01.07.2020
12.08.2020 Vodoinštalačný materiál, BD1, BD2, BD3.
20277
1724.99 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Mužík Ľubomír, M -Plast 10.07.2020
12.08.2020 Stavebný mat. 2x4 bj.
102000628
273.88 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 14.07.2020
12.08.2020 Substrát - revitalizácia Štúrovej ul.
20001044
166.02 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Ján Žifčák - Záhradníctvo Muškát 16.07.2020
12.08.2020 Okná dvere 2x4 b.j.
20200014
5822.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. m-flak s.r.o. 14.07.2020
12.08.2020 Telefónny účet.
5573335175
48.50 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Orange Slovensko, a.s. 09.07.2020
12.08.2020 Stavebný materiál 2x4 bj.
102000689
1544.68 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 15.07.2020
12.08.2020 Tovar do predajne kredenc.
2000006
4750.15 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. František Hvizda - HM-comp 23.07.2020
12.08.2020 Štrk -2x4 b.j.
003120
543.90 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. KAMEGA, s.r.o. Levoča 13.07.2020
12.08.2020 Stavebný materiál. 2x4 b.j.
102000688
3030.89 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 23.07.2020
12.08.2020 Stav. materiál - cukráreň Domaňovce.
203725
218.20 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. 29.07.2020
12.08.2020 Stavebný materiál.
203865
210.41 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. 29.07.2020
12.08.2020 Stravné zamestnancom.
2020035
231.80 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. AVLEON, s.r.o. 31.07.2020
Zobrazených 88231 - 88245 z celkových 261118.
1 2 5879 5880 5881 5883 5885 5886 5887 17407 17408