Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
29.11.2024 Toner do tlačiarne Epson WF6090 čierny, farebná 3 ks, á 24,- €
2024431
96.00 € s DPH Obec Sulín Jumbo - Market s.r.o. 20.11.2024 26.11.2024
29.11.2024 vrecká do vysávača
6230701640
33.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Karcher Slovakia s.r.o. 20.11.2024 20.11.2024
29.11.2024 mäso do šj
241195
87.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 25.11.2024 25.11.2024
29.11.2024 vysávač
6230704003
63.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Karcher Slovakia s.r.o. 22.11.2024 29.11.2024
29.11.2024 mliečne výrobky do šj
72435763
53.19 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 21.11.2024 26.11.2024
29.11.2024 revízia kotolne
202403588
81.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava GAJOS, s.r.o. 15.11.2024 26.11.2024
29.11.2024 potraviny do šj
2401304866
207.68 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC-JR, s.r.o. 25.11.2024 26.11.2024
29.11.2024 Edukačná hra do ŠKD
241788112
84.80 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Muziker a.s. 28.11.2024 28.11.2024
29.11.2024 Pomôcky a hry do ŠKD
8081521314
94.05 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Internet Mall s.r.o. 29.11.2024 29.11.2024
29.11.2024 kurz prvej pomoci
202464630
72.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava GAJOS, s.r.o. 25.11.2024 28.11.2024
29.11.2024 ovocie a zelenina do šj
20244219
129.20 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 29.11.2024 29.11.2024
29.11.2024 čistiace prostriedky podľa vlastného výberu a pracovné oblečenie pre školníka
51241197
144.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava KRUPA KAJO, s.r.o. 29.11.2024 29.11.2024
29.11.2024 oprava a údržba požiarnej zbrojnice
202422
450.00 € s DPH Obec Batizovce Ján Duráni DaK 18.11.2024 22.11.2024
29.11.2024 Nájom kopírky
1990155773
356.22 € s DPH Obec Jurské XEROX LIMITED 02.08.2023 06.09.2024
29.11.2024 Nájomné za kopírku
1990160266
356.22 € s DPH Obec Jurské XEROX LIMITED 03.11.2023 06.09.2024
Zobrazených 8431 - 8445 z celkových 259709.
1 2 559 560 561 563 565 566 567 17313 17314