Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2020 | Telekomunikačné služby 5582366521 |
39.00 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 06.09.2020 | 07.09.2020 |
07.09.2020 | Plyn 4410429466 |
75.00 € s DPH | Obec Výborná | Innogy Slovensko, s.r.o. | 01.09.2020 | 07.09.2020 |
07.09.2020 | Plyn 4410429510 |
123.30 € s DPH | Obec Výborná | Innogy Slovensko, s.r.o. | 01.09.2020 | 07.09.2020 |
07.09.2020 | Plyn 4410429467 |
155.20 € s DPH | Obec Výborná | Innogy Slovensko, s.r.o. | 01.09.2020 | 07.09.2020 |
07.09.2020 | potraviny pre MŠ 530017564 |
258.35 € s DPH | Obec Hozelec | Inmedia , spol. s.r.o. | 24.08.2020 | 02.09.2020 |
07.09.2020 | internet L wifi standard 99119907 |
26.27 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Levonet, s.r.o. | 31.08.2020 | 03.09.2020 |
07.09.2020 | zemný plyn 8687705707 |
202.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.09.2020 | 04.09.2020 |
07.09.2020 | zemný plyn 8687705706 |
208.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.09.2020 | 04.09.2020 |
07.09.2020 | zemný plyn 8687705705 |
78.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.09.2020 | 04.09.2020 |
07.09.2020 | zemný plyn 8687705704 |
456.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.09.2020 | 04.09.2020 |
07.09.2020 | Nitrilové rukavice modré 20202105 |
113.10 € s DPH | Obec Betlanovce | LASER-SK, spol.s.r.o. | 31.08.2020 | 07.09.2020 |
07.09.2020 | Telekomunikačné služby za 8/2020 1017424301 |
93.66 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. | 01.09.2020 | 07.09.2020 |
07.09.2020 | Batérie do automatických dávkovačov 2302020 |
36.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Biliard s.r.o. | 28.08.2020 | 07.09.2020 |
07.09.2020 | Faktúra za potraviny P01 1912010237 |
166.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK s. r. o. | 02.09.2020 | 02.09.2020 |
07.09.2020 | Faktúra za režijný materiál ŠJ 2001302014 |
9.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR, s. r. o. | 24.08.2020 | 04.09.2020 |
Zobrazených 82786 - 82800 z celkových 256724.
« Predchádzajúca 1 2 … 5516 5517 5518 5519 5520 5521 5522 5523 5524 … 17114 17115 Nasledujúca »